小金庫自查報告通用15篇
在生活中,越來越多人會去使用報告,報告具有雙向溝通性的特點。那么報告應該怎么寫才合適呢?以下是小編為大家整理的小金庫自查報告,歡迎大家分享。
小金庫自查報告1
為了嚴肅財經(jīng)紀律,堵塞財務管理上的漏洞,根據(jù)教體局和中心校的相關文件及會議精神,我校對“小金庫”的清理工作進行了嚴格的自查,F(xiàn)將自查情況報告如下:
一、認真學習,提高認識。
教育局“小金庫”專項治理工作通知下發(fā)后,我校迅速召開了專題會議,傳達學習有關會議精神。我校把“小金庫”治理工作作為當前領導班子的執(zhí)政能力建設和作風建設的一項重點任務來抓。學校除了組織老師集中學習文件精神外,還集中組織教職工傳達文件精神,領會精神實質(zhì),把握工作重點,增強治理工作的主動性,確保治理工作取得成效。校長耿廣生要求大家,認真學習有關文件精神,正確認識開展此項活動的重大意義,要求大家要認真對待專項清理工作,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。要求大家,認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
二、加強領導,責任分工。
為了保障清理工作順利進行,我校成立了治理“小金庫”專項治理工作領導小組,并設立舉報電話、制作了舉報信箱。
學!靶〗饚臁睂m椫卫砉ぷ黝I導小組名單:組長:耿廣生副組長:韓士政成員:王浩李玲鄭忠芹耿培永
三、明確要求,重點治理。根據(jù)上級文件規(guī)定,按照上級文件規(guī)定的.要求,我校通過深入自查,我校財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位主管財務部門教育局支付中心法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,小學本部沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。
。ㄒ唬┪倚8鶕(jù)財政局、教育局的有關要求和學校實際編制了學校收支預算,學校一些重大收支,事前都要開校委會,事后進行常規(guī)公示;學校每年在教代會上都要作財務報告,并要在教代會上都獲得通過。
。ǘ┪倚栏駡(zhí)行收費政策,免收學生雜費、課本費,其標準向社會公示。在我校收費中,沒有一起強制性要求學生購買教輔材料的行為。嚴格按照國家政策及上級單位要求,實施并落實,無任何亂收費情況。
(三)我校嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的開支范圍及標準。各項支出均按實際發(fā)生數(shù)列支,無虛列虛報,無白條作為報銷憑證。對于大額款項支出,均要經(jīng)過經(jīng)辦人、證明人簽字。
(四)我校附屬幼兒園實行收支單獨核算。本學期招生132人,每生400元,本學期實收52800元。支出如下:
1、幼兒園自聘幼兒教師5人,給發(fā)工資1500×5×5=37500元;
2、購買幼兒玩具1820元;
3、購買幼兒塑料板凳800元;
4、六一演出服裝200元
5、幼兒園噴繪11900元。
以上累計支出52220元,結余580元。學校各項支出都嚴格遵守各項財經(jīng)紀律和財務制度,無亂之濫用和鋪張浪費等現(xiàn)象。
。ㄎ澹┣宀榻Y果在校教職工大會上進行了通報,并在全校公開欄予以公示。在認真清查的基礎上,按照規(guī)定,認真填報相關表格。我們將建立長效監(jiān)督機制,提高財務透明度,嚴防“小金庫”的出現(xiàn)。
我校通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制教育,強化了財務管理,確保了各項收入應收盡收,確保了資金的合理使用。
四、整改建章,規(guī)范完善
我校決定在前期自查自糾的基礎上,繼續(xù)完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到治理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。
小金庫自查報告2
公司財務資產(chǎn)部、紀檢監(jiān)察部:
根據(jù)集團公司和公司文件要求,我單位深入開展了“小金庫”自查自糾工作,F(xiàn)將有關情況報告如下:
一、加強組織領導,制定實施方案
為確保此次專項治理工作順利進行,確立了我單位主任為此次專項治理的第一責任人。我單位領導高度重視“小金庫”專項治理工作,把開展此項工作,作為源頭上防治腐敗和深入貫徹落實建立健全懲治和預防腐敗體系的一項重要舉措。
二、廣泛開展學習,積極動員部署
領導帶領部門員工深入學習領會中央、集團公司和國資委有關會議文件精神,及時傳達相關要求,要求大家認真對待專項治理工作,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,深入做好思想動員、政策宣傳、輿論引導和自查督導工作,提高大家對專項治理工作的思想認識,營造濃厚的輿論氛圍,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
三、結合工作實際,認真進行自查
截止今日,我部門全部進行了“小金庫”自查自糾工作,自查面達到了100%,按時報送了自查自糾總結報告,認真填報了“小金庫”專項治理自查統(tǒng)計報表。對照“小金庫”專項治理實施方案中的內(nèi)容和范圍,通過自查,我單位未發(fā)現(xiàn)“小金庫”或違規(guī)使用資金等情況。
四、全面提高認識,加強管理工作
通過“小金庫”專項治理自查自糾工作和各種反腐倡廉警示教育活動的開展,使我單位員工充分認識到“小金庫”的危害性,并逐步加強了對容易產(chǎn)生“小金庫”的關鍵環(huán)節(jié)、部位的管控,不斷完善和健全各類規(guī)章制度和內(nèi)控制度,堵塞有可能形成“小金庫”的管理漏洞,建立防治“小金庫”的.長效機制,從源頭上防范和杜絕“小金庫”發(fā)生。
在“小金庫”專項治理工作的下一階段工作中,我單位將嚴格按照集團公司和上級黨委的部署和要求,嚴格履行職責,認真落實責任,抓好重點檢查,并注重加強法制教育,增強遵紀守法和廉潔從業(yè)的意識,為完成公司確定的既定目標提供健康、良好的發(fā)展環(huán)境。
小金庫自查報告3
按照市委辦公室《關于深入開展治理“小金庫”工作的通知》(達市委辦〔20xx〕63號)和全省、全市“小金庫”治理工作電視電話會議精神,市安監(jiān)局認真開展了清理“小金庫”工作,現(xiàn)將自查自糾情況報告如下:
一、切實強化組織領導
為確保此次“小金庫”治理工作有效有序開展,市安監(jiān)局成立了由局黨組書記、局長周先文為組長,局黨組成員、紀檢組長彭瑋任副組長的清理工作領導小組,由局辦公室和局監(jiān)察室具體負責此次專項治理工作。
二、進一步加強政策宣傳
全省、全市“小金庫”治理工作會議后,我局迅速召開了貫徹落實專題會議,傳達學習市委辦公室《關于深入開展治理“小金庫”工作的通知》(達市委辦〔20xx〕63號)和全省、全市“小金庫”治理工作電視電話會議精神,局長周先文要求相關工作人員,要認真學習有關文件和會議精神,正確認識開展此項活動的重大意義,要求大家要認真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。并對照自查自糾要求嚴格開展工作,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
三、進一步加強工作監(jiān)督
我局“小金庫”治理工作領導小組辦公室設立并公布了舉報電話(2377753),建立了舉報登記、查處督辦制度和工作保密制度,由辦公室具體負責,局監(jiān)察室全程參與監(jiān)督,確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍,又保證了此項工作有效開展。
四、認真開展自查自糾工作
我局重點圍繞統(tǒng)計表確定自查自糾內(nèi)容,對各類帳戶、帳據(jù)進行了認真細致的清查。
一是我局財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,并嚴格執(zhí)行“收支兩條線”財政制度,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。
二是我局嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。
三是財務部門各類票據(jù)均管理規(guī)范,并建立相應的備查薄。
四是按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關規(guī)定,嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。
五是實行了每月定期向單位職工大會和黨組會議通報財務收支情況,提高財務透明度,嚴防“小金庫”的出現(xiàn)。同時,將此次的'清查結果在職工大會上進行了通報,在認真清查的基礎上,按照規(guī)定,認真填報相關表格。
通過開展“小金庫”自查自糾工作,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。我局以此次自查自糾工作為契機,進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。
小金庫自查報告4
嚴肅財經(jīng)紀律和深入開展“小金庫”專項治理,是保障中央八項規(guī)定貫徹執(zhí)行的重要舉措。xx縣財政局、xx縣監(jiān)察局、xx縣審計局、xx縣人力資源和社會保障局關于印發(fā)《xx縣關于深入開展嚴肅財經(jīng)紀律和“小金庫”專項治理工作的通知》的通知文件要求,結合我鄉(xiāng)實際,開展嚴肅財經(jīng)紀律和“小金庫”的自查自糾,就各項自查內(nèi)容認真核對、力求準確,以便在自查時能夠發(fā)現(xiàn)問題和不足,查缺補漏,采取有效措施強化了對鄉(xiāng)財政資金的監(jiān)管。現(xiàn)就我鄉(xiāng)自查情況,整理如下:
一、加強組織領導
。ㄒ唬┼l(xiāng)黨委政府高度重視。根據(jù)我鄉(xiāng)實際,成立了由鄉(xiāng)長楊明申任組長,鄉(xiāng)紀委書記羅渝媚為副組長,鄉(xiāng)財政所成員的鄉(xiāng)財政資金監(jiān)管工作領導小組,展開對我鄉(xiāng)財政資金監(jiān)管的自查自評工作。
(二)嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律。我鄉(xiāng)嚴格執(zhí)行國家及上級有關鄉(xiāng)財政財務管理工作制度、現(xiàn)金管理制度、專項資金管理制度等相關工作制度,梳理和完善專項資金管理、村賬鄉(xiāng)代理等業(yè)務操作規(guī)定和業(yè)務管理制度,爭取做到監(jiān)管工作步調(diào)統(tǒng)一、規(guī)范、完善。
二、對照要求認真自查自糾
按照《xx縣深入開展嚴肅財經(jīng)紀律和“小金庫”專項治理工作方案》的要求,我鄉(xiāng)對20xx年1月-20xx年8月以來的所有經(jīng)濟收入及各類帳戶、帳據(jù)進行了認真細致的清查。
(一)我鄉(xiāng)首先開展了對各辦公室嚴肅財經(jīng)紀律和私設“小金庫”自查自糾工作,通過認真自查,各辦公室均不存在其他違反財經(jīng)紀律和私設“小金庫”的現(xiàn)象。
。ǘ┪亦l(xiāng)財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨私設帳戶,未設立任何形式的“小金庫”。
。ㄈ┪亦l(xiāng)無自行出臺、發(fā)放獎勵性補貼,擅自越權出臺獎勵性補貼政策的情況,無隱瞞、截留、擠占、挪用、坐支或私分非稅收入,無虛列支出、轉(zhuǎn)嫁支出、超標準、超范圍列支“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費等違反財經(jīng)紀律的.行為。
通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅財經(jīng)紀律,加強了法制教育,強化了財政、財務管理,確保了各項收入應收盡收,確保了資金合理使用。我鄉(xiāng)將在前期自查自糾的基礎上,重點完善相關的財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角。今后,我們將嚴格落實財經(jīng)紀律,管好、用好公私財務,杜絕違反財經(jīng)紀律事件的出現(xiàn)。
雖然,在鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金監(jiān)管方面我們做了一些工作,也取得了一定成效,但與上級的要求和其他鄉(xiāng)鎮(zhèn)相比還存在一定差距,還存在著個別項目資金監(jiān)管不到位,抽查巡查不及時等情況,在今后的工作中我鄉(xiāng)將進一步加強財政資金監(jiān)管力度,力求做到求真務實,主動查找不足,借鑒先進經(jīng)驗,加強制度建設,全面推進財政科學化精細化管理,以積極、及時、準確的工作為本鄉(xiāng)經(jīng)濟建設服務,為廣大的人民群眾服務,為我鄉(xiāng)經(jīng)濟發(fā)展建設貢獻力量。
小金庫自查報告5
自省局下發(fā)《關于對全省郵政企業(yè)私設“小金庫”現(xiàn)象開展自查有關事項的通知》后,我局高度重視,按照省局的要求,積極采取措施,對私設“小金庫”現(xiàn)象進行了自查自糾,現(xiàn)將自查情況匯報如下:
一、加強領導組織
我局高度重視此次自查工作,為了確保自查活動取得實效,專門成立了以局長為第一責任人的自查領導小組,成員由財務部、綜合辦等部門主要負責人組成,進一步加強自查工作領導組織。
二、嚴格審查、確保自查質(zhì)量
按照自查活動安排,我局于5月15日至5月22日對私設“小金庫”現(xiàn)象進行了為期一周的自查工作,此次檢查范圍全面、深入,按照省局自查項目認真進行了檢查、對本局財務情況進行了一次全面摸底。自查過程中實事求實、不走過場、保證了自查質(zhì)量。經(jīng)過認真嚴格的自查,我局各項資金都按規(guī)定例入財務帳,無私設小金庫現(xiàn)象。各項郵政業(yè)務收入均按規(guī)定上帳,無截留業(yè)務收入;房屋出租收入由專人負責收繳上報,未挪為它用。成本費用均按實際費用上報,事實求實、不存在弄虛作假、虛報費用現(xiàn)象。
三、定期檢查、加強監(jiān)督
通過此次自查的.開展,我局充分認識到加強和規(guī)范企業(yè)資金安全管理的重要性。雖然我局沒有私設小金庫現(xiàn)象,但在今后的工作中,我局仍要高度重視,加強監(jiān)督,定期開展自查活動,嚴格執(zhí)行企業(yè)各項規(guī)章制度,進一步嚴肅財務紀律、杜絕私設“小金庫”現(xiàn)象,確保企業(yè)資產(chǎn)的安全完整。
小金庫自查報告6
根據(jù)《瓊海市教育局轉(zhuǎn)發(fā)瓊海市深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴肅財經(jīng)紀律和“小金庫”專項治理工作方案的通知》(海教辦[20xx]20號)文件精神,我校深入開展了治理“小金庫”工作和自糾復查,現(xiàn)將自查工作情況匯報如下:
一、認真學習,提高認識。
治理“小金庫”是加強黨風廉政建設,防止收入流失,完善財務監(jiān)督,鏟除貪污、腐敗溫床,保護干部的一項重要措施。我校結合中央八項規(guī)定問題專項工作,把“小金庫”治理工作“回頭看”納入深入貫徹落實中央八項規(guī)定和省市委二十條規(guī)定整改工作的重要內(nèi)容,并將此項工作作為當前領導班子的執(zhí)政能力建設和作風建設的一項重點任務來抓。學校除了組織中層以上干部集中學習上級文件精神外,還集中組織教職工傳達會議精神,領會精神實質(zhì),把握工作重點,增強治理工作的'主動性,確保治理工作取得成效。
二、加強領導,責任分工。
為了保障治理工作順利進行,學校早在今年七月份已成立“小金庫”治理工作領導小組,并設立舉報電話!靶〗饚臁睂m椫卫砉ぷ饔尚<夘I導牽頭實施,后勤、財務、工會等部門負責同志共同參與。學!靶〗饚臁睂m椫卫砉ぷ黝I導小組名單:
組長:李成淵
副組長:黃誠、符強、董春和、王善本
成員:李連波、黃宏浩、周健柏、陳文、吳澤琉、黃心敏、李連海、潘家松
舉報電話:0898-62711646
三、明確要求,重點治理。
按照上級文件規(guī)定的要求,學校通過資料分析、報表審核、現(xiàn)場核查等方式全面深入“回頭”自查,我校財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定賬目統(tǒng)一核算,未有侵占、截留、違紀行為,沒有單獨賬戶,未設有任何形式的“小金庫”。
按照治理范圍要求,重點圍繞治理內(nèi)容要求開展自查活動,對所有收入及各類賬戶、賬據(jù)進行了認真細致的自查,通過自查,沒有發(fā)現(xiàn)任何違規(guī)違紀問題,自查結果已在全校教職工大會上進行了通報,并予以公示。
四、整改建章,規(guī)范完善。
我校決定在此次自查自糾的基礎上,繼續(xù)完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到治理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。
小金庫自查報告7
現(xiàn)將有關情況匯報如下:
一、自查自糾組織實施情況
(一)動員部署、宣傳發(fā)動情況
1、健全組織,加強領導
為加強對小金庫專項治理工作的領導,分公司成立了由黨委書記趙斌毅同志為組長,紀委書記許永軍、生產(chǎn)副經(jīng)理蘭慶鎖、總會計師歐寶軍為副組長,計劃財務部、監(jiān)察審計部、人力資源部、黨群工作部部門負責人為組員的領導小組,負責專項治理工作的組織、協(xié)調(diào),下設辦公室,辦公室設在監(jiān)察審計部,負責日常具體工作,辦公室成員由機關各部門負責人、項目經(jīng)理以及相關人員組成,
企業(yè)小金庫自查報告。
2、加強宣傳,提高認識
為保證專項治理工作的順利開展,分公司開展專項治理的宣傳教育工作主要從以下幾個方面進行:
(1)領導班子成員利用黨委會、中心組學習機會專門傳達學習了國資委李榮融主任在央企小金庫專項治理視頻會議上的講話及公司黨委、紀委下發(fā)的文件精神,以統(tǒng)一思想、提高認識,端正對治理小金庫的態(tài)度。
(2)利用分公司內(nèi)部刊物《京工簡訊》,分期連載《黨員干部廉潔從政若干準則》《有關小金庫問題的幾個問題說明》等相關內(nèi)容,以便黨員、干部能夠有針對性地進行學習,同時,相關科室專門抽出時間,進行會計法規(guī)知識的學習與宣貫。
(3)8月18日,組織機關部門負責人及在京的項目經(jīng)理集中學習國資委主任李榮融在中央企業(yè)小金庫專項治理工作會議上的講話以及集團公司小金庫專項治理的實施方案內(nèi)容,明晰小金庫專項治理工作的整體安排和部署,并將有關內(nèi)容以郵件形式傳給不在京的項目經(jīng)理并要求自學。
(4)由于項目部忙于施工項目無法進行集中學習,因此,我們將學習的材料以及集團公司后續(xù)轉(zhuǎn)發(fā)的文件,以電子郵件形式發(fā)到各個項目經(jīng)理和項目部(指揮部)的郵箱。同時,掛在單位的局域網(wǎng)上,供項目部組織職工進行學習。
3、專項治理工作的.具體步驟
(1)下發(fā)文件,規(guī)范治理工作
為進一步做好專項治理小金庫效能監(jiān)察工作,分公司按照集團公司的總體工作部署,下發(fā)了《關于開展治理小金庫專項效能監(jiān)察的通知》(通京察【20xx】36號),明確了自查范圍,包括分公司所有部門和項目部,做到自查徹底,不留死角,明確了效能監(jiān)察的范圍、內(nèi)容、各階段工作的時間安排。8月30日,分公司上報了小金庫效能監(jiān)察的報告和有關報表。
(2)在8月9日的行政交接班會上,趙書記、隨總經(jīng)理分別就小金庫自查問題向各部門、項目部提出明確要求,以保證自查自糾工作的有序進行。
(3)9月10日,利用項目經(jīng)理回京考試的機會,又將大家集中在一起,傳達集團公司審計工作會議精神,對相關的文件、政策解釋進行了學習。
(4)在效能監(jiān)察結果的基礎上,機關各部門、項目部又進行了新一輪的自查自糾工作,在此期間,分公司紀委分赴第三項目部、第五項目進行了抽查。9月20日,分公司各單位均按照文件要求上報了專項治理的報表。
(二)自查自糾實施范圍
實施范圍包括分公司所屬各部門和項目部(未含分公司參股的藍天公司)。
(三)組織實施方式
組織實施方式包括各部門(項目部)自查和分公司重點抽查相結合的方式。在各部門、項目部自查的基礎上,對第三、第五項目部進行了重點抽查。
(四)自查自糾工作承諾
目前,中層干部對分公司、分公司對集團公司的承諾書已經(jīng)簽完。
(五)公示情況
自查自糾工作結束后,將在分公司網(wǎng)站等顯要位置公示自查自糾情況,接受群眾的監(jiān)督。
(六)收到舉報及查處落實情況
到目前為止,未接到關于小金庫方面的舉報。
(七)其他方面
(2)工會經(jīng)費收入1,100,901.99元,主要項目為:
行政撥交經(jīng)費845,054.76元
會費收入47,615.71元
行政補助131,599.38元
上級補助66,800.00元
其他9,832.14元
(3)工會經(jīng)費支出854,417.04元,主要項目為:
會員活動費30,367.00元
職工活動費229,788.35元
工會業(yè)務費334,199.18元
(4)工會經(jīng)費結余407,174.49元
由于施工任務比較緊,各項目部上半年的工會費用還未報銷,經(jīng)費結余較高。
2、職工互助金情況(期間:20xx年-20xx年6月30日)
(2)互助金收入5,696.00元
(3)互助金支出9,852.17元
(4)互助金結余170,799.98元
3、住房公積金情況(期間:20xx-2010年6月30日)
(2)住房公積金收入4,928,802.66元
(4)住房公積金結余6,612,770.58元
(佚名20xx年)
二、自查自糾發(fā)現(xiàn)小金庫情況
(一)自查發(fā)現(xiàn)小金庫情況
(二)特殊管理資金(資產(chǎn))的管理情況
1、工會經(jīng)費的管理
20xx年末結余160,689.54元,上述期間增加1,100,901.99元,減少854,417.04元,期末結余407,174.49元。
(2)管理措施
工會財務收支執(zhí)行《北京工程分公司工會財務收支管理辦法》,為了保證工會資產(chǎn)的安全完整,按照工會法的有關規(guī)定,工會經(jīng)費審查委員會定期(半年)對工會經(jīng)費的使用、資產(chǎn)管理、預算執(zhí)行等情況進行審查,出具審計報告,并上報集團公司工會。
2、職工互助金的管理
(2)管理措施
職工互助金管理執(zhí)行《北京工程分公司職工互助金管理辦法》,為加強職工互助金的管理,工會為每個職工建立了互助金臺賬,并定期核對,同時,在定期進行的工會經(jīng)費審計時進行審計。
3、住房公積金的管理
(2)管理措施
管理制度執(zhí)行XX市住房公積金管理中心和分公司的管理制度,每月按照管理中心規(guī)定的提取比例從成本費用中提取,分公司為每個職工在銀行開立住房公積金賬戶,提取額及個人繳納額按期、足額存入開戶銀行;職工按照規(guī)定提取使用;每年6月30日與職工核對住房公積金余額。
(三)內(nèi)控制度的清理情況
(四)小金庫產(chǎn)生的主要流程、環(huán)節(jié)以及產(chǎn)生原因
分公司小金庫主要是項目部處置工程無法使用的廢舊材料、廢品和電纜盤,產(chǎn)生的環(huán)節(jié)主要是在工程的收尾、撤點階段。為不給工程留下遺留問題,項目部采取不上報處置收入,用其補貼食堂、發(fā)放獎金、福利的辦法,來提高大家處置廢舊物資的積極性。產(chǎn)生的原因:
1、對廢舊物資處置的認識程度不夠,造成在管理制度方面存在欠缺。
2、廢舊物資處置難度大、成本高(電纜盤分散在施工沿線,線路長,集中困難),廢舊材料后續(xù)工程無法使用,扔掉可惜,職工的積極性不高。
三、檢查發(fā)現(xiàn)小金庫問題的整改處理情況
(一)自查發(fā)現(xiàn)小金庫的結余資金已全部交到分公司財務,由于會計與稅收在時間上存在差異,目前稅務處理尚未進行,稅務處理工作在10月份處理完畢。
(二)隨著自查工作的階段性完成,正在著手進行自查結果的公示工作,將在分公司網(wǎng)站、宣傳欄等顯要位置公示自查結果,接受群眾的監(jiān)督。
(三)針對自查中發(fā)現(xiàn)的問題,責成有關部門制定關于廢舊物資處置方面的管理辦法,堵塞小金庫產(chǎn)生的漏洞。
四、小金庫問題長效機制措施
(一)繼續(xù)加強宣傳教育工作
充分利用網(wǎng)站、學習園地等宣傳渠道,認真組織大家對有關文件的學習,把小金庫的專項治理教育同廉政教育活動、企業(yè)黨風廉政建設教育、反腐倡廉教育、建設工程領域突出問題專項治理等工作相結合,建立起防治小金庫滋生的長效機制。
(二)完善制度,強化執(zhí)行
針對企業(yè)在管理中存在的不足,我公司將不斷完善企業(yè)的管理制度,特別是在廢舊物資處置方面的管理制度。同時,加大對管理制度的執(zhí)行力度,使制度能夠真正起到及時發(fā)現(xiàn)問題、化解風險的作用,杜絕小金庫現(xiàn)象的發(fā)生。在此基礎上,分公司將認真學習研究小金庫產(chǎn)生的可能途徑,制定有關措施,做好其他途徑產(chǎn)生的防范工作。
(三)強化監(jiān)督和監(jiān)控工作
自查自糾工作結束后,專項治理工作組將繼續(xù)存在,并繼續(xù)做好后續(xù)的自查和監(jiān)察工作;國資委、集團公司和分公司的舉報電話、舉報郵箱繼續(xù)在網(wǎng)站顯要位置上進行明示,一直掛到今年年底小金庫專項治理工作結束;在自查自糾工作結束后,在顯要位置上公布自查自糾情況和《書面承諾書》,接受群眾的監(jiān)督。
小金庫自查報告8
根據(jù)《中山市衛(wèi)生系統(tǒng)開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》文件要求,我院認真開展自查工作,現(xiàn)將自查情況匯報如下:
一、我院是一家二級甲等的非營利性醫(yī)療機構,由黃圃鎮(zhèn)政府主辦,能嚴格按照國家和衛(wèi)生局制定的.《醫(yī)院財務管理制度》進行財務管理活動,經(jīng)有關部門批準,我院共開設銀行帳戶3個,分別在中國建設銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國工商銀行,其中中國建設銀行黃圃支行開設的為基本帳戶,其他兩個為一般帳戶。
二、我院業(yè)務收費處除本院總部外,另有永平社區(qū)衛(wèi)生服務站和新糖社區(qū)衛(wèi)生服務站兩個收費處。我院每天的現(xiàn)金收入由保安服務公司押送到銀行,出納員每天都與收費員對數(shù)、對賬,做到賬款一致。
三、我院資產(chǎn)管理制度完善;設有專人管理有價票據(jù)和收費收據(jù);藥品購銷均按照衛(wèi)生局要求實行網(wǎng)上采購,驗收合格后能按時匯款。
四、我院無設立賬外賬,醫(yī)院及科室無設備“小金庫”。
中山市黃圃人民醫(yī)院
20xx年x月x日
小金庫自查報告9
根據(jù)自治區(qū)工商局《關于轉(zhuǎn)發(fā)自治區(qū)紀委等四部門〈關于印發(fā)自治區(qū)關于在黨政機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作實施方案的通知〉的通知》(寧工商財120號)和《關于進一步做好全區(qū)工商系統(tǒng)“小金庫”專項治理自查自糾工作的補充通知》的要求,結合廉政風險點防范工作的深入開展,我局用心組織實施“小金庫”自查自糾工作。現(xiàn)將自查自糾工作狀況匯報如下:
一、制定工作方案,成立組織機構,為專項治理工作的實施帶給了組織保障
為切實落實好“小金庫”專項治理工作,成立了由局黨組書記、局長張文任組長、黨組成員、紀檢組長王學理任副組長的“小金庫”專項治理工作領導小組,負責組織實施“小金庫”自查自糾工作,并本著實事求是的工作態(tài)度,按規(guī)定要求認真開展“小金庫”自查自糾工作。同時,我局制定切實可行的工作實施方案和自查自糾工作措施,組織本局科室所協(xié)會負責人全文傳達學習了自治區(qū)紀委等四部門關于在全區(qū)黨政機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作方案及其補充通知,提高本局各單位對清理“小金庫”專項治理自查自糾工作重要性的認識。
二、明確專項治理范圍和資料
(一)專項治理范圍:
本局內(nèi)設各科、室、隊,工商所及協(xié)會等。
(二)專項治理資料:
凡違反法律法規(guī)及其他有關規(guī)定,應列入而未列入貼合規(guī)定的單位帳簿的各項資金(內(nèi)含價證券)及其構成的資產(chǎn),應列入而未列入單位統(tǒng)一管理的罰沒暫扣物資等,繼續(xù)保留咨詢服務部和銀行帳戶的,工會、機關黨委的收支未納入單位財務大帳統(tǒng)一管理的,各級協(xié)會財務未進單位財務統(tǒng)一代管核算的,均視同私設“小金庫”,納入治理范圍。重點是20xx年以來各項“小金庫”資金的收支數(shù)額,以及20xx年底“小金庫”資金滾存余額和構成的資產(chǎn)。
三、按照“五查五看五個到位”,認真開展“小金庫”專項治理自查自糾工作
按照“小金庫”專項治理工作實施方案的安排,本著對單位負責、對事業(yè)負責、對自我負責的態(tài)度,自20xx年5月21日至6月10日,我局對本局及其協(xié)會、工會和相關科室的財務收支狀況進行了詳細的檢查。采取部門自查、領導小組清查的方法,重點從七個方面進行了自查清查。
一是是否存在違規(guī)收費、罰款及攤派設立“小金庫”的行為;
二是是否有用資產(chǎn)處置、出租收入設立“小金庫”的行為;
三是是否有以會議費、勞務費、培訓費和咨詢費等名義套取資金設立“小金庫”的現(xiàn)象;
四是是否有經(jīng)營收入未納入規(guī)定賬簿核算設立“小金庫”的行為;
五是是否有虛列支出轉(zhuǎn)出資金設立“小金庫”的'行為;
六是是否有以假的發(fā)票等非法票據(jù)騙取資金設立“小金庫”的行為;
七是是否有上下級單位之間相互轉(zhuǎn)移資金設立“小金庫”的行為。
四、清查結果
經(jīng)全面細致的自查、清查,我局不存在“小金庫”現(xiàn)象。我們的體會是:
(一)領導務實,作風扎實。局領導個性是“一把手”能夠很好的堅持“民主集中制”原則,對大額開支做到群眾研究,民主決策。
(二)各項財經(jīng)紀律得到有效執(zhí)行。局領導個性是“一把手”能夠以身作則,帶頭執(zhí)行各項財務制度和財經(jīng)紀律,嚴格執(zhí)行政府采購制度。
(三)銀行帳戶得到嚴格管理。專項經(jīng)費做到專款專用,嚴格監(jiān)控各銀行帳戶資金的流動,定期檢查各部門資金的收支狀況,督查各部門按規(guī)定要求正確使用資金。
(四)不斷補充完善各項財務管理制度。從制度上杜絕違反財經(jīng)紀律現(xiàn)象的發(fā)生,確保資金的有效使用。20xx年以來,我局先后完善財務管理制度6個。
小金庫自查報告10
開封廉政網(wǎng)報道:多年以來,由于基層派出所長期存在辦公經(jīng)費短缺,帳目管理混亂等問題,造成個別派出所私設“小金庫”,亂收濫罰,侵害人民群眾利益問題時有發(fā)生,而由此引發(fā)的民警違法違紀,更是嚴重影響了公安機關的聲譽和形象。近年來,各級公安機關雖然采取了各種措施,花大力氣治理“小金庫”問題,但由于沒有從根本上解決產(chǎn)生“小金庫”根源,致使治理效果欠佳。為徹底根治這一頑癥,20xx年,開封市公安局黨委統(tǒng)一思想認識,采取“暢通血脈”,建章立制等有效措施,源頭治理派出所“小金庫”,取得顯著成效。
一、壓縮機關經(jīng)費開支向基層傾斜。
20xx年初,開封市公安局黨委做出兩項決定:一是壓縮機關行政開支,將財政拔付機關的'人均辦公經(jīng)費轉(zhuǎn)拔給派出所,大幅提高派出所辦公經(jīng)費額度,使派出所辦公經(jīng)費達到人均4000元水平,基本滿足派出所辦公辦案需要;二是對派出所罰沒款進行專項治理。多年以來,派出所亂收濫罰、截流罰沒款是“小金庫”問題屢屢發(fā)生的根源。為徹底解決這一問題,開封市公安局對派出所罰沒行為進行了嚴格規(guī)范,同時要求派出所將罰沒款全部上繳財政,市公安局專門撥出經(jīng)費,對派出所正常開支進行全額補貼,從經(jīng)費上確保了派出所工作需要。
二、加強財務管理,強化審計監(jiān)督。
該局裝備財務處為派出所設立公用經(jīng)費專用明細帳戶,隨時監(jiān)督派出所公用經(jīng)費使用情況,確保各項經(jīng)費用于公安基層基礎建設等中心工作。同時,市局審計室還對派出所帳戶設立情況及資金使用情況進行專項審計,在20xx年的審計中,未發(fā)現(xiàn)派出所設立“小金庫”情況。
三、加強制度建設,強化責任追究。
20xx年,該局黨委經(jīng)研究以市公安局文件形式出臺了《關于違反財經(jīng)法規(guī)處理處罰的規(guī)定》,對設置帳外帳和“小金庫”的單位,除收繳全部違規(guī)資金外,對直接負責的主管人員和其他直接責任人視情給予嚴厲的行政處分。
上述舉措自實施以來,產(chǎn)生了良好的效果,全市派出所未發(fā)生一起因私設“小金庫”引發(fā)的民警違法違紀案件,派出所民警違法違紀案件也較去年同期下降85%。
小金庫自查報告11
《關于做好全省20xx年“小金庫”治理工作的通知》文件精神,認真開展“小金庫”專項治理工作,現(xiàn)將自查自糾情況報告如下:
一、健全組織,加強領導
為確保專項治理工作的順利進行,成立了由秘書長治理“小金庫”工作領導小組,具體工作由辦公室和財務部門負責。
二、提高認識,加強宣傳
全省“小金庫”專項治理后,我公司迅速以通知和郵件方式向全商會主管以上人員傳達學習《關于做好全省20xx年“小金庫”治理工作的通知》,商會要求大家認真學習有關文件精神,正確認識開展此項活動的重大意義,要求大家認真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。要求大家對照“四種”表現(xiàn)形式認真自查自糾,做到不走過場,不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
三、落實舉報制度,加強工作監(jiān)督
我商會治理“小金庫”工作領導小組設立并公布了舉報電話,注意發(fā)揮網(wǎng)絡舉報的作用。既營造濃厚的工作氛圍,又保證了此項工作有效開展。
四、認真開展自查,實施長效監(jiān)督
按照《關于做好全省20xx年“小金庫”治理工作的通知》小金庫自查自糾報告的要求,我商會重點圍繞“專項治理內(nèi)容”中的四大類情形開展清查活動,對各類賬戶、票據(jù)等進行了認真的.細致的清查。
1、我商會均按照《企業(yè)會計準則》和國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本公司財務部門法定賬目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨賬戶,未設任何形式的“小金庫”。
2、我商會財務部門和其他各職能部門,嚴格按照制度有關規(guī)定執(zhí)行,從無設置帳外帳和小金庫以及個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。
3、我商會各類票據(jù)管理規(guī)范,并建立了相應的備查薄。
4、財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為,沒有任何形式進行私存私放。
雖然我商會目前尚未發(fā)現(xiàn)以任何形式隱匿收入、虛列支出、轉(zhuǎn)移資產(chǎn)或其他形式設立“小金庫”,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。今后,我公司將進一步完善相關財務制度,將建立長效監(jiān)督機制,提供財務透明度,嚴防“小金庫”的出現(xiàn)。
小金庫自查報告12
為認真貫徹落實XXX[XXXX]X號《XXXX》文件精神,財務部認真開展“小金庫”專項治理工作,自查情況報告如下:
一、 認真學習,提高認識
財務部高度重視“小金庫”自查治理工作,迅速召開專項會議,傳達學習“小金庫”治理工作文件精神,領會文件傳達的精神實質(zhì),要求財務部全體員工從思想上正確認識該項工作的重要意義,認真對待自查工作。
二、 認真展開自查,實施長效監(jiān)督
財務部通過對《XXXX》文件的學習,對工資、獎金、福利補貼的報盤發(fā)放,各項費用的'支付,以及票據(jù)管理、差旅費、雜費報銷等情況進行了嚴格的自查。
1. 嚴格遵照上級規(guī)定程序,嚴格制表、報盤,并發(fā)放員工各項工資收入。
2. 嚴格按照公司批準的預算進行各項支出,沒有設賬、外帳和“小金庫”現(xiàn)象。
3. 對于各類票據(jù)規(guī)范管理,專人負責,妥善管理并且記錄備查。
4. 部門無任何現(xiàn)金收入,報銷嚴格按照財務制度進行,沒有任何形式的私存私放。
經(jīng)過嚴格自查,財務部無發(fā)現(xiàn)任何違紀違規(guī)現(xiàn)象。通過這次“小金庫”自查,進一步嚴肅了制度紀律,強化了各項管理。今后,財務部必將從源頭上防止出現(xiàn)財務漏洞,進一步強化財務管理,防患于未然,形成長效機制,堅決杜絕任何“小金庫”的出現(xiàn)。
XXXXXXXX公司
財務部
XXXX年XX月XX日
小金庫自查報告13
按照《中共中央辦公廳公國務院辦公廳關于貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定報告》(中辦{20xx}9號)和《深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴肅財經(jīng)紀律和“小金庫”專項治理工作方案》(財監(jiān)[20xx]18號)文件精神和工作要求,為進一步加強財務管理,嚴肅紀律,我局認真扎實地開展了“小金庫”專項治理工作,對資金規(guī)范化管理情況進行嚴格,F(xiàn)將自查自糾情況匯報如下:
一、提高思想認識,迅速貫徹落實
我局領導對這次專項治理工作高度重視,及時召集局領導班子成員、各股室負責人以及財務管理人員等,召開專題會議,學習傳達有關文件要求,認真學習了專項治理的范圍和內(nèi)容、方法和步驟、政策規(guī)定等,充分進行宣傳發(fā)動,統(tǒng)一思想,提高認識。局領導要求全體工作人員從思想上正確認識開展此項活動的重大意義,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十八大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。要求認真對待專項治理工作,對照文件要求認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決問題。
二、加強組織領導,制定工作方案
為確保專項治理工作順利進行,我局成立了由局長任組長,分管副局長任副組長,成立招商局專項治理“小金庫”工作領導小組,安監(jiān)局長胡生華負責指導和協(xié)調(diào)全局“小金庫”治理工作,研究制定有關治理措施,協(xié)調(diào)解決有關重要問題。領導小組下設辦公室,從局辦公室和財務抽調(diào)專門工作人員,具體負責實施“小金庫”專項治理工作,以及日常組織協(xié)調(diào)。并制定了《招商局治理“小金庫”專項工作實施方案》,明確了治理時間、內(nèi)容、方法、措施和舉報制度,明確了責任人員,確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍,又保證了此項工作的深入有效開展。
三、認真自查自糾,實施長效監(jiān)督
按照《中共中央辦公廳國務院辦公廳關于貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定情況的報告》(中辦{20xx}9號)要求我局認真開展自查自糾,對各類帳戶、帳據(jù)進行了全面細致的清查。
一是預算收入、支出支管理情況。我局財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未違反法律法規(guī)及其他規(guī)定,未違規(guī)收費、罰款及攤派等,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。
二是我局自20xx年成立以來,財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,財政撥款收入、日常花費支出全部納入開發(fā)區(qū)財政局法定帳目統(tǒng)一核算,從無設置帳外帳,或存在以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律行為。未侵占、截留國家和單位收入,從未單獨設帳戶,未設任何形式的“小金庫”。
三是政府采購管理情況。我局嚴格按照政府采購管理要求,執(zhí)行經(jīng)費預算和資產(chǎn)配置標準,嚴格遵循政府采購要求,從無“暗箱”操作、無預算采購、超預算采購等問題出現(xiàn)。
四是資產(chǎn)管理情況。我局嚴格資產(chǎn)配置、使用、處置,從未擅自處置資產(chǎn)、轉(zhuǎn)移收入、私分資產(chǎn)等行為。資產(chǎn)配置環(huán)節(jié),嚴格按照相關法律、法規(guī)和制度的規(guī)定配置資產(chǎn),資產(chǎn)配置與履行職責適應,不存在奢侈浪費等問題。
五是財務會計管理情況。我局嚴格按照《行政單位財務規(guī)則》和《事業(yè)單位財務規(guī)則》管理,我局設置會計賬簿,會計憑證、財務會計報告和其他會計資料完整真實,會計核算符合《會計法》和國家統(tǒng)一的會計制度的.規(guī)定,我局二名財務人員目前都無從業(yè)資格證在學習考證中。
六是財政票據(jù)管理情況。因我局沒有相關的收費項目不存在財政票據(jù)印制、非法印制票據(jù),轉(zhuǎn)讓、出借、串用、代開票據(jù),或者偽造、變造、買賣、擅自銷毀票據(jù)等行為。
七是按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,我局按照現(xiàn)金管理有關規(guī)定,嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。通過自查自糾,我局認真執(zhí)行財務管理制度的有關規(guī)定,沒有“小金庫”,沒有發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象。通過這次開展“小金庫“專項治理,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了財經(jīng)法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。今后,我局將在此次專項治理工作的基礎上,進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,建立長效監(jiān)督機制,提高財務透明度,力爭財務管理工作水平。
小金庫自查報告14
為深入貫徹落實《xx深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴肅財經(jīng)紀律和“小金庫”專項治理工作方案》(財監(jiān)2014156號),糧食局成立了“小金庫”專項治理工作小組和“三公”經(jīng)費專項自查工作小組。由單位負責人任組長,相關科室負責人任小組成員,具體工作由財務部門牽頭,會同辦公室認真扎實開展“小金庫”專項治理工作和“三公”經(jīng)費專項自查工作,現(xiàn)將自查情況匯報如下。
一、小金庫方面。
經(jīng)查我單位沒有單獨賬戶,沒有設賬外賬和任何形式的“小金庫”的行為,現(xiàn)金管理采取備用金制度,財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行。
二、因公出國(境)方面。
部門預算中我局未安排因公出國(境)經(jīng)費,不存在出國(境)考察或者培訓,無超預算或者無預算出國(境)考察或培訓,無接受或變相接受企事業(yè)單位資助、攤派和轉(zhuǎn)嫁費用等行為,無核銷與公務活動無關的開支和計劃外發(fā)生的'費用及虛假單據(jù),不存在用公款報銷違反規(guī)定持因私證件出國(境)的費用。
三、公務用車購置及運行費用方面。
我局有公務用車編制1輛,但實際沒有配備公務用車,運行費用20xx年預算4萬元,實際開支2.95萬元;20xx年預算3萬元,6月止實際開支0.43萬元。車輛來源主要是借用下屬單位車輛和租用社會車輛,不存在公務用車超編現(xiàn)象。
四、公務接待經(jīng)費方面。
我局20xx年公務接待經(jīng)費預算12.5萬元實際開支9.57萬元(其中含支付20xx年接待費用4萬元);20xx年預算10萬元,至6月止實際支出為0.55萬元。正常公用經(jīng)費中的公務接待費沒有超標準列支,我局沒有以會議費、培訓費等名義從專項經(jīng)費中列支公務接待費。經(jīng)查發(fā)現(xiàn)違規(guī)現(xiàn)象有:20xx年8月份以前發(fā)生超標準列支公務招待費3.9萬元,20xx年12月現(xiàn)金支付超標準招待費1130元,系考察硒米地理標志縣外就就餐,其他相關費用未超標準列支。我局未向下屬單位轉(zhuǎn)移、攤派支付“三公”經(jīng)費。
“小金庫”和“三公”經(jīng)費自查是加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。通過“小金庫”和“三公”經(jīng)費自查工作開展,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了財經(jīng)法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。今后,我局將進一步建立健全有效控制“三公”經(jīng)費增長的長效機制,積極落實中央和省委、省政府、縣政府要求,壓縮公用經(jīng)費支出,嚴格執(zhí)行各項費用支出審批制度,做到自查工作不留死角,提高財務管理工作水平。
小金庫自查報告15
根據(jù)市財政局、審計局《關于印發(fā)〈銅陵市深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴肅財經(jīng)紀律和“小金庫”專項治理工作方案〉的通知》(財監(jiān)[20xx]411號)精神,結合黨的群眾路線教育實踐活動中深化“四風”突出問題專項整治工作要求,我局對20xx年1月—20xx年6月期間,所有專項治理內(nèi)容進行了認真自查,現(xiàn)將具體情況報告如下:
一、健全組織,加強領導
為確保專項治理工作的順利進行,我局成立了由局主要領導任組長,分管財務領導及紀檢組長任副組長的市商務局專項治理工作領導小組,由辦公室、監(jiān)察室、人教科具體負責此次專項治理工作。
二、加強學習宣傳,提高思想認識
為做好深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定,嚴肅財經(jīng)紀律和“小金庫”專項治理工作,8月19日,我局召開了嚴肅財經(jīng)紀律和“小金庫”專項治理工作會議。局專項治理工作領導小組各成員,局屬各單位、各科室負責人參加了會議。會議傳達了《銅陵市深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴肅財經(jīng)紀律和“小金庫”專項治理工作方案》要求,對有關報表進行說明,朱方敏局長對專項治理工作提出了四點要求:一是要全系統(tǒng)高度重視,落實治理責任。二是要突出重點、實事求是做好自查自糾工作。三是要按照時間節(jié)點有序開展好自查上報工作。四是要求局紀檢監(jiān)察室協(xié)助財務部門做好自查監(jiān)督工作。
三、認真開展自查,實施長效監(jiān)督
按照專項治理工作方案中專項治理內(nèi)容,我局對各類帳戶進行了認真細致的清查。
1 、預算收入管理情況
我局預算收入沒有未按規(guī)定及時足額上繳財政及隱瞞、截留、擠占、挪用、坐支或者私分等情況發(fā)生,沒有違規(guī)轉(zhuǎn)移、亂收費、亂罰款、亂攤派等問題。
2、預算支出管理情況
我局財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,無擅自設立項目、超標準超范圍發(fā)放津貼補貼問題,并按規(guī)定實行了公務卡結算。
出國經(jīng)費支出完全按照相關規(guī)定及標準,無擅自出訪、接受企事業(yè)單位資助、向下屬單位攤派費用等問題;
我局已于20xx年按規(guī)定實行公務用車改革,因此無公車運行維護費發(fā)生。我局下屬市場網(wǎng)點建設管理辦公室為全額撥款事業(yè)單位,尚未實行車改,現(xiàn)有執(zhí)法用車2輛,分別為皖G00355、皖G17780,20xx年度共發(fā)生公車運行維護費3.27萬元,20xx年1-6月發(fā)生公車運行維護費1.21萬元。均無超標準配置公務用車、違規(guī)配置和向下屬單位或其他單位轉(zhuǎn)移攤派公務用車購置及運行費等問題發(fā)生。
20xx年-20xx年6月我局共發(fā)生會議費1.55萬元,所開會議均按照省商務廳要求召開,沒有在會議費中列支公務接待、旅游等費用現(xiàn)象發(fā)生。無虛報會議人數(shù)、天數(shù)、違規(guī)擴大會議費開支范圍、擅自提高會議費開支標準等問題存在。
3、政府采購管理情況
我局對各類辦公設備的購置,從采購預算、計劃編制、執(zhí)行情況和采購方式的'選擇均嚴格按照相關制度規(guī)定執(zhí)行,沒有違反財經(jīng)紀律的現(xiàn)象。
4、資產(chǎn)管理情況
我局在資產(chǎn)配置、資產(chǎn)使用及處置上均嚴格按照相關規(guī)定,無違規(guī)問題存在。
5、財務會計管理情況
我局會計核算嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行,會計人員均具備會計從業(yè)資格,無會計造假行為。
6、財政票據(jù)管理情況
我局財政票據(jù)使用及管理嚴格按照財政票據(jù)使用規(guī)定,沒有違規(guī)、違法現(xiàn)象存在。
7、設立“小金庫”情況
我局收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。
8、財務領域“四風”突出問題情況。
經(jīng)認真自查,我局財務領域無“四風”突出問題存在。
通過這次專項治理自查自糾,我局進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了財經(jīng)法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。今后,我局將進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,建立長效監(jiān)督機制,提高財務透明度,力爭做到清理工作不留死角,財務管理工作水平有更大提高。
【小金庫自查報告】相關文章:
小金庫自查報告01-01
小金庫的自查報告01-10
“小金庫”自查報告03-17
清理小金庫的自查報告01-12
學校小金庫自查報告06-02
醫(yī)院小金庫自查報告01-20
治理小金庫自查報告02-18
清理小金庫自查報告02-08
小金庫自查報告【熱門】02-24
【熱門】小金庫自查報告02-24