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小金庫自檢自查報告12篇
隨著個人的文明素養(yǎng)不斷提升,報告與我們愈發(fā)關(guān)系密切,我們在寫報告的時候要注意邏輯的合理性。那么大家知道標準正式的報告格式嗎?以下是小編為大家整理的小金庫自檢自查報告,希望對大家有所幫助。
小金庫自檢自查報告1
按照市委辦公室《關(guān)于深入開展治理“小金庫”工作的通知》(達市委辦〔20xx〕63號)和全省、全市“小金庫”治理工作電視電話會議精神,市安監(jiān)局認真開展了清理“小金庫”工作,現(xiàn)將自查自糾情況報告如下:
一、切實強化組織領(lǐng)導(dǎo)
為確保此次“小金庫”治理工作有效有序開展,市安監(jiān)局成立了由局黨組書記、局長周先文為組長,局黨組成員、紀檢組長彭瑋任副組長的清理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,由局辦公室和局監(jiān)察室具體負責(zé)此次專項治理工作。
二、進一步加強政策宣傳
全省、全市“小金庫”治理工作會議后,我局迅速召開了貫徹落實專題會議,傳達學(xué)習(xí)市委辦公室《關(guān)于深入開展治理“小金庫”工作的通知》(達市委辦〔20xx〕63號)和全省、全市“小金庫”治理工作電視電話會議精神,局長周先文要求相關(guān)工作人員,要認真學(xué)習(xí)有關(guān)文件和會議精神,正確認識開展此項活動的重大意義,要求大家要認真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神,加強廉政建設(shè),從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。并對照自查自糾要求嚴格開展工作,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的`問題。
三、進一步加強工作監(jiān)督
我局“小金庫”治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)立并公布了舉報電話(2377753),建立了舉報登記、查處督辦制度和工作保密制度,由辦公室具體負責(zé),局監(jiān)察室全程參與監(jiān)督,確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍,又保證了此項工作有效開展。
四、認真開展自查自糾工作
我局重點圍繞統(tǒng)計表確定自查自糾內(nèi)容,對各類帳戶、帳據(jù)進行了認真細致的清查。
一是我局財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算,并嚴格執(zhí)行“收支兩條線”財政制度,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。
二是我局嚴格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,從無設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。
三是財務(wù)部門各類票據(jù)均管理規(guī)范,并建立相應(yīng)的備查薄。
四是按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定,嚴禁設(shè)“小金庫”。財務(wù)報銷嚴格按照財務(wù)制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。
五是實行了每月定期向單位職工大會和黨組會議通報財務(wù)收支情況,提高財務(wù)透明度,嚴防“小金庫”的出現(xiàn)。同時,將此次的清查結(jié)果在職工大會上進行了通報,在認真清查的基礎(chǔ)上,按照規(guī)定,認真填報相關(guān)表格。
通過開展“小金庫”自查自糾工作,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制教育,強化了財務(wù)管理,確保了資金的合理使用。我局以此次自查自糾工作為契機,進一步完善相關(guān)財務(wù)制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。
小金庫自檢自查報告2
為深入開展黨的群眾路線教育實踐活動,狠抓“四風(fēng)”突出問題專項整治,進一步鞏固和深化“小金庫”專項治理成果,根據(jù)舞鋼市教育局《舞鋼市教育系統(tǒng)“小金庫”專項清理整治工作實施方案》舞教字〔20xx〕80號的工作要求,我鎮(zhèn)教育系統(tǒng)結(jié)合自身工作實際,深入細致地組織開展自查自糾,F(xiàn)將自查自糾的情況匯報如下:
一、自查中存在的問題
1、對上級撥付學(xué)校的經(jīng)費在使用上監(jiān)管不嚴;
2、存在小金庫的現(xiàn)象,尤其是部分小學(xué)設(shè)置的學(xué)前班,沒有嚴格按照收支兩條線操作,存在坐收坐支的現(xiàn)象。
3、部分學(xué)校的食堂收入及其它收入,沒有及時納入預(yù)算外上交。
4、票據(jù)管理不夠規(guī)范。主要表現(xiàn)在:個別學(xué)校先開支,后補票;報賬員不報賬,校長親自報賬,收支不規(guī)范;票據(jù)無經(jīng)手人簽字等不規(guī)范支出現(xiàn)象較多。
5、教育經(jīng)費開支不合理。按政策規(guī)定,中小學(xué)的.公用經(jīng)費主要是用于學(xué)校的小型維持,學(xué)校日常辦公用品,校園文化建設(shè)等。而現(xiàn)在一些學(xué)校將部分經(jīng)費用于發(fā)放教師質(zhì)量獎懲、課時津貼等;還有預(yù)算不合理、不科學(xué)、不規(guī)范,不細化,致使支出隨意性較強。
6、自查的具體情況:自查發(fā)現(xiàn)小金庫個數(shù)21個;自查發(fā)現(xiàn)小金庫賬戶個數(shù)21個;20xx年至今我鎮(zhèn)共存在小金庫資金來源合計1240611.42元,其中保育費未及時上交1189230.00元;食堂盈利及其它513851.42元。
20xx年至今小金庫資金支出合計:753656.37元.小金庫主要表現(xiàn)形式主要為經(jīng)營收入未納入規(guī)定賬戶核算和保育費未及時上交。
二、問題的存在原因
1、對小金庫的治理工作重視不夠,對其危害認識不足,導(dǎo)致對此項工作疏于管理。隨著教育投入的不斷加大,錢難管、難用這是核心的首要問題。要管好錢、用好錢,必須加強財務(wù)管理,要引起足夠的重視。
2、對經(jīng)費監(jiān)管力度不強。中心校如何將撥付的款項監(jiān)管到位,如何監(jiān)管轄區(qū)所有學(xué)校,這是中心校必須而且迫切思考的一個問題,只有監(jiān)管到位了,約束到位了,經(jīng)費管理就安全了,效益也有保障。
3、小學(xué)設(shè)置的學(xué)前班收入,由于任課教師全部是聘任的代課教師,代課費需及時發(fā)放。但資金上交后往往不能及時撥付,造成學(xué)校拖欠代課教師代課費的現(xiàn)象,嚴重影響了代課教師的工作積極性,同時也一定程度上干擾了正常的教學(xué)。所以導(dǎo)致部分小學(xué)經(jīng)費收入上交不及時或干脆不上交的現(xiàn)象,對此,中心校也往往聽之任之。
4、部分小學(xué)學(xué)校食堂的收入,本身就餐人數(shù)少,收入寥寥,還需滿足食堂正常的維修和物品采購,所以存在坐收坐支的現(xiàn)象。
三、解決辦法
1、加強財務(wù)開支制度的學(xué)習(xí),嚴格經(jīng)費管理,尤其是對“小金庫”治理工作要高度認識,不折不扣按制度落實。
2、要不斷強化校長及財務(wù)人員的法制觀念,嚴格杜絕不會管,不懂規(guī)則,不會理財?shù)默F(xiàn)象,要建立一套程序和制度來約束。
3、要不斷健全學(xué)校財務(wù)管理制度。制度是為了保安全、保規(guī)范,制度健全了就見成效,如果制度不健全,就會造成經(jīng)費管理無“法”可依,就會使職、權(quán)、利、責(zé)和風(fēng)險的關(guān)系模糊。
4、學(xué)校各項收入堅決及時上交,對需要按制度上交但急需開支的資金,各單位要積極想辦法,采取墊付的方法,盡量不拖欠,不影響正常的工作秩序。
5、截止10月15日,糾正處理小金庫個數(shù)21個,已撤銷小金庫賬戶個數(shù)21個;應(yīng)上繳財政金額1240611.42元;其中20xx年秋期應(yīng)上交671651.42元。
小金庫自檢自查報告3
自省局下發(fā)《關(guān)于對全省郵政企業(yè)私設(shè)“小金庫”現(xiàn)象開展自查有關(guān)事項的通知》后,我局高度重視,按照省局的'要求,積極采取措施,對私設(shè)“小金庫”現(xiàn)象進行了自查自糾,現(xiàn)將自查情況匯報如下:
一、加強領(lǐng)導(dǎo)組織
我局高度重視此次自查工作,為了確保自查活動取得實效,專門成立了以局長為第一責(zé)任人的自查領(lǐng)導(dǎo)小組,成員由財務(wù)部、綜合辦等部門主要負責(zé)人組成,進一步加強自查工作領(lǐng)導(dǎo)組織。
二、嚴格審查、確保自查質(zhì)量
按照自查活動安排,我局于5月15日至5月22日對私設(shè)“小金庫”現(xiàn)象進行了為期一周的自查工作,此次檢查范圍全面、深入,按照省局自查項目認真進行了檢查、對本局財務(wù)情況進行了一次全面摸底。自查過程中實事求實、不走過場、保證了自查質(zhì)量。經(jīng)過認真嚴格的自查,我局各項資金都按規(guī)定例入財務(wù)帳,無私設(shè)小金庫現(xiàn)象。各項郵政業(yè)務(wù)收入均按規(guī)定上帳,無截留業(yè)務(wù)收入;房屋出租收入由專人負責(zé)收繳上報,未挪為它用。成本費用均按實際費用上報,事實求實、不存在弄虛作假、虛報費用現(xiàn)象。
三、定期檢查、加強監(jiān)督
通過此次自查的開展,我局充分認識到加強和規(guī)范企業(yè)資金安全管理的重要性。雖然我局沒有私設(shè)小金庫現(xiàn)象,但在今后的工作中,我局仍要高度重視,加強監(jiān)督,定期開展自查活動,嚴格執(zhí)行企業(yè)各項規(guī)章制度,進一步嚴肅財務(wù)紀律、杜絕私設(shè)“小金庫”現(xiàn)象,確保企業(yè)資產(chǎn)的安全完整。
小金庫自檢自查報告4
根據(jù)《關(guān)于開展“小金庫”專項治理工作有關(guān)問題的通知》文件精神,我鎮(zhèn)認真開展“小金庫”專項治理工作,現(xiàn)將自查自糾情況報告如下:
一、健全組織,加強領(lǐng)導(dǎo)
為確保專項治理工作的順利進行,成立了專門的治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組,具體工作由我鎮(zhèn)紀檢和財務(wù)部門負責(zé)。
二、加強學(xué)習(xí)宣傳,提高思想認識
根據(jù)縣紀委、縣監(jiān)察局和縣財政局的要求,我鎮(zhèn)迅速召開了專題會議,傳達學(xué)習(xí)了《關(guān)于開展“小金庫”專項治理工作有關(guān)問題的通知》,鎮(zhèn)黨組要求全體工作人員從思想上正確認識開展此項活動的重大意義,要認真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十八大精神,加強廉政建設(shè),從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。要求全體干部職工認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
三、認真開展自查,實施長效監(jiān)督
按照《關(guān)于開展“小金庫”專項治理工作有關(guān)問題的通知》的要求,重點圍繞“五查五看”的`重點,對各類帳戶、帳據(jù)進行了認真細致的清查。
1、我鎮(zhèn)財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入?yún)^(qū)會計核算中心帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。
2、嚴格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,沒有設(shè)帳外帳和“小金庫”的行為。
3、清查結(jié)果在鎮(zhèn)務(wù)會上進行了通報。在認真清查的基礎(chǔ)上,按照規(guī)定,認真填報相關(guān)表格。
雖然我鎮(zhèn)目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了財經(jīng)法制教育,強化了財務(wù)管理,確保了資金的合理使用。今后,我鎮(zhèn)將進一步完善相關(guān)財務(wù)制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,建立長效監(jiān)督機制,提高財務(wù)透明度,力爭做到清理工作不留死角,財務(wù)管理工作水平有更大提高,嚴防“小金庫”的出現(xiàn)。
小金庫自檢自查報告5
為認真貫徹落實通知精神,公司嚴格按照集團“小金庫”治理工作動員會議要求,結(jié)合我公司實際情況,認真進行 “小金庫”專項治理工作,現(xiàn)將本階段自查自糾情況匯告如下:
一、加強組織領(lǐng)導(dǎo),積極動員部署
自集團下發(fā)關(guān)于《集團有限公司“小金庫專項治理實施方案”》的通知后,我公司即刻按照其相關(guān)要求,結(jié)合本公司實際工作機制,認真做好宣傳、動員和部署,成立了以公司總經(jīng)理掛帥、經(jīng)營層和各部門負責(zé)人為成員的公司治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組,設(shè)立了領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室(財務(wù)處),加強分工協(xié)作,落實工作責(zé)任;與此同時,通過辦公會、宣傳欄等形式加強宣傳引導(dǎo),提高干部職工對專項治理工作重要性的思想認識,鼓勵群眾監(jiān)督舉報。
二、認真開展自查自糾工作
按照專項治理方案要求,我公司對20xx年9月26日以來的經(jīng)濟業(yè)務(wù)所有收入及各類帳戶、帳據(jù)進行了認真細致的清查,重點圍繞“治理內(nèi)容”中的四種15項“小金庫”表現(xiàn)形式開展清查。通過清查,我公司沒有發(fā)現(xiàn)上述形式的違規(guī)違紀問題。在清查的基礎(chǔ)上,認真填報了《企業(yè)“小金庫”自查自糾情況報告表》。
三、提高認識,加強管理
通過此次“小金庫”的清理、檢查和治理工作,使我公司領(lǐng)導(dǎo)和廣大干部職工充分認識到“小金庫”的危害性,進一步加強了對容易產(chǎn)生“小金庫”的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和部位的管控,比如:對單位各類銀行賬戶的`結(jié)存、庫存現(xiàn)金的及時盤存、各類收費票據(jù)、印章的登記管理、現(xiàn)金借款憑條及時報銷以及賬薄是否納入監(jiān)管等情況,進行定期和不定期地檢查。同時,嚴格按照國家和地產(chǎn)集團各項財會法律、法規(guī)、制度、規(guī)定進行財務(wù)管理,加強財務(wù)監(jiān)督。通過這些活動,對促進我公司深化反腐倡廉、廉潔從業(yè)工作以及項目建設(shè)各項任務(wù)的實現(xiàn)將發(fā)揮積極的推動作用。
小金庫自檢自查報告6
為嚴肅財政管理紀律,嚴格執(zhí)行“收支兩條線”的財務(wù)制度,堵塞財務(wù)管理上的漏洞,根據(jù)察教字86號文件精神,我校結(jié)合實際認真開展清理“小金庫”工作,對資金規(guī)范化管理情況進行嚴格的自查和清查,切實將清理工作擺上重要位置。
一、根據(jù)文件精神,我校迅速召開了校委會,全體教職工會,傳達和落實了文件精神,明確清理檢查“小金庫”是否深入貫徹落實了黨的十七大精神,加強廉政建設(shè),從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。并認真開展清理”小金庫”工作,成立了由校長率頭,財務(wù)人員負責(zé),書記監(jiān)督的`清理工作小組,認真扎實地開展了清理工作。
二、按照“關(guān)于開展清理”“小金庫”專項檢查的實施方案“的要求,通過深入自查,我校財務(wù)管理勻按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)行,對收入,支出全部納入本單位財務(wù)部門法定賬目統(tǒng)一核算,未侵占,載留國家和單位收入,沒有單獨沒立帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫’.
三、按照清理范圍要求,重點圍繞“清理內(nèi)容’中的各項指標開展清理活動,對20xx年1月1日以來的所有收入及各類帳戶,帳據(jù)進行了認真細致的清查,通過清查,沒有發(fā)現(xiàn)上述違規(guī)違紀問題,清查結(jié)果已在校全體干部上進行了通報。在認真清理清查的基礎(chǔ)上,按照規(guī)定,認真填報了相關(guān)表格。
雖然我校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經(jīng)規(guī)律,加強了法制教育,強化了財政,財務(wù)管理,確保了各項收入的入賬,確保了資金合理使用。我校決定在前期自查自糾的基礎(chǔ)上,重點完善相關(guān)財務(wù)制度,加強從源頭上防止腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。
小金庫自檢自查報告7
為認真做好20xx年黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作,嚴肅財務(wù)管理紀律,嚴格執(zhí)行“收支兩條線”的財務(wù)制度,堵塞財務(wù)管理上的漏洞,根據(jù)xx縣《關(guān)于認真開展清查“小金庫”和規(guī)范非稅收入管理工作的通知》文件精神,從20xx年2月14日開始,縣史志辦開展清理“小金庫”工作,對資金規(guī)范化管理情況進行嚴格的自查和清查,徹底鏟除"小金庫"這一滋生腐敗的溫床。
按照施辦發(fā)[20xx]4號文件要求,我辦高度重視,及時在職工大會上傳達相關(guān)要求。并認真開展清理“小金庫”工作,成立了由主任張樹才為組長、副主任詹應(yīng)澤、支部書記蔣衛(wèi)樹為副組長的清理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,認真扎實地開展了清理工作,F(xiàn)將有關(guān)工作情況報告如下:
一、按照《關(guān)于認真開展清查“小金庫”和規(guī)范非稅收入管理工作的通知》施辦發(fā)[20xx]4號的.要求,通過深入自查,我辦財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。
二、自史志辦成立以來,都是嚴格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,從無設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。從制度上保障財務(wù)管理的規(guī)范性、嚴謹性和有效性。
三、我辦監(jiān)管使用的票據(jù)有:行政事業(yè)性收費專用收據(jù),票據(jù)由我辦財務(wù)室統(tǒng)一管理,各類票據(jù)均由財務(wù)室統(tǒng)一到財政部門購領(lǐng)和銷毀,按照有關(guān)的票據(jù)登記制度設(shè)置票據(jù)登記薄;設(shè)立專(兼)職人員負責(zé)票據(jù)保管、領(lǐng)用和核銷工作,并建立相應(yīng)的備查薄。
四、按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,我辦按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定,嚴禁設(shè)“小金庫”。財務(wù)報銷嚴格按照財務(wù)制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。
通過自查、自糾、回顧,縣史志辦認真執(zhí)行財務(wù)管理制度的有關(guān)規(guī)定,沒有小金庫。
小金庫自檢自查報告8
“小金庫”是加強黨風(fēng)廉政建設(shè),防止收入流失,完善財務(wù)監(jiān)督,鏟除貪污、腐敗溫床,保護干部的一項重要措施。為認真貫徹落實市教育局《關(guān)于全面清理單位“小金庫”的通知》的文件精神,現(xiàn)把我學(xué)校自查自糾情況匯報如下:
一、認真學(xué)習(xí),提高認識
我學(xué)校把“小金庫”治理工作作為當前領(lǐng)導(dǎo)班子的執(zhí)政能力建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)的一項重點任務(wù)來抓。學(xué)區(qū)校除了組織中層以上干部集中學(xué)習(xí)上級文件精神外,還集中組織教職工傳達會議精神,領(lǐng)會精神實質(zhì),把握工作重點,增強治理工作的主動性,確保治理工作取得成效。
二、加強領(lǐng)導(dǎo),責(zé)任分工
為了保障治理工作順利進行,學(xué)校成立“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,并設(shè)立舉報電話。“小金庫”專項治理工作由學(xué)校牽頭實施,財務(wù)等部門負責(zé)同志共同參與。
學(xué)校“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組名單:
組長:
副組長:
成員:
三、明確要求,重點治理
按照上級文件規(guī)定的要求,學(xué)區(qū)通過深入自查,我校財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定賬目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨賬戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。
按照治理范圍要求,重點圍繞“治理內(nèi)容”中的七項表現(xiàn)開展自查活動,對20xx年以來的所有收入及各類賬戶、賬據(jù)進行了認真細致的.自查,通過自查,沒有發(fā)現(xiàn)上述違規(guī)違紀問題,自查結(jié)果已在全學(xué)區(qū)教職工大會上進行了通報,并予以公示。在認真自查的基礎(chǔ)上,按照規(guī)定,認真填報相關(guān)表格。
雖然我學(xué)校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但通過自查“小金庫”,進一步嚴肅了財務(wù)紀律,加強了法制教育,強化了財政、財務(wù)管理,確保了各項收入應(yīng)收盡收,確保了資金合理使用。
四、整改建章,規(guī)范完善
我學(xué)校決定在前期自查自糾的基礎(chǔ)上,繼續(xù)完善相關(guān)財務(wù)制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到治理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。
小金庫自檢自查報告9
據(jù)市委辦公廳、市政府辦公廳《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)合肥市黨政機關(guān)和事業(yè)單位小金庫專項治理工作實施方案的通知》和市財政局《關(guān)于開展市直行政事業(yè)單位銀行賬戶核查工作的.通知》,工會為貫徹落實文件精神,認真學(xué)習(xí),積極開展這次自查活動,F(xiàn)將工會小金庫自查自糾情況匯報如下:
一、市總工會成立了以市總黨組書記、主席葉和章為組長,市總黨組成員、紀檢組長鄒華前為副組長,市總工會辦公室、財務(wù)部、事業(yè)部、經(jīng)審辦、直屬黨委和直屬事業(yè)單位負責(zé)人為成員的治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,并在財務(wù)部設(shè)立工作辦公室。并結(jié)合自身實際制定了《小金庫專項治理實施方案》,加強宣傳、統(tǒng)一思想、提高認識,為治理工作的順利開展奠定了基礎(chǔ)。
二、自查中,市總工會對機關(guān)及直屬事業(yè)單位xx年市直行政事業(yè)單位銀行賬戶清理后保留的賬戶及在市財政國庫集中支付代理銀行開設(shè)的預(yù)算單位零余額賬戶等所有現(xiàn)存賬戶進行了全面梳理、統(tǒng)計,做到不走過場、全面覆蓋,自查面達到了100%,并將核查材料及時報送市財政局。
在此基礎(chǔ)上,認真填寫《單位小金庫自查自糾情況報告表》,形成自查自糾。上報市治理小金庫工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。截至目前,市總工會已完成專項治理工作中動員部署和自查自糾兩個階段的工作任務(wù),為下一步全面檢查和做好整改落實工作奠定了堅實的基礎(chǔ)。市總工會成立了以市總黨組書記、主席葉和章為組長,市總黨組成員、紀檢組長鄒華前為副組長,市總工會辦公室、財務(wù)部、事業(yè)部、經(jīng)審辦、直屬黨委和直屬事業(yè)單位負責(zé)人為成員的治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,并在財務(wù)部設(shè)立工作辦公室。
小金庫自檢自查報告10
按照省財政廳《關(guān)于健全防治“小金庫”長效機制的通知》(甘財辦9號)和《關(guān)于進一步加強“小金庫”治理工作的通知》(甘財監(jiān)22號)文件精神,認真進行了“小金庫”自查工作,現(xiàn)將自查工作總結(jié)如下:
一、高度重視,提高認識
我單位高度重視“小金庫”專項治理工作。對《關(guān)于健全防治“小金庫”長效機制的通知》進行了傳達學(xué)習(xí),并認真貫徹文件精神,正確認識到開展此項活動的重大意義。明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十九大精神,加強廉政建設(shè),從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。要求我獄必須認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
二、認真開展自查,實施長效監(jiān)督
按照方案要求,我單位重點圍繞文件要求開展清查活動,對各類賬戶進行了認真細致的清查:
1、我單位均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入全部納入本單位基本戶統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨賬戶,未設(shè)任何形式的'“小金庫”。
2、我單位均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,遵循先有預(yù)算、后有支出的原則,沒有超預(yù)算或者無預(yù)算安排支出,虛列支出、轉(zhuǎn)移或者套取預(yù)算資金,轉(zhuǎn)嫁支出等問題。
3、我單位按照公開透明、公平競爭、誠實信用的原則執(zhí)行政府采購,沒有預(yù)算編制不完整,執(zhí)行經(jīng)費預(yù)算和資產(chǎn)配置標準不嚴格,違反政府采購程序,“暗箱”操作、無預(yù)算采購、超預(yù)算采購等問題。
4、我單位在資產(chǎn)配置、使用、處置等環(huán)節(jié)均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,沒有擅自處置資產(chǎn)、轉(zhuǎn)移收入、私分資產(chǎn)等問題。
5、我單位按照《行政單位財務(wù)規(guī)則》進行財務(wù)會計核算,沒有會計賬簿、會計憑證、會計報告不真實不完整的情況。
6、我單位按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)對票據(jù)進行發(fā)放、領(lǐng)用、使用、保管、核準和銷毀,沒有非法轉(zhuǎn)讓、出借、串用、代開、偽造、變造、買賣和擅自銷毀票據(jù)的問題。
7、財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定,嚴禁設(shè)“小金庫”。財務(wù)報銷嚴格按照財務(wù)制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。
8、入開展“小金庫”治理工作,沒有違反法律及其他有關(guān)規(guī)定的賬戶、賬簿。
雖然我單位目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制教育,強化了財務(wù)管理,確保了資金的合理使用。今后,我單位將進一步完善相關(guān)財務(wù)制度,強化流程,加強內(nèi)控機制。
小金庫自檢自查報告11
一、案情概況
***派出所于20xx—20xx年共在帳外收到麻家塔鄉(xiāng)政府等單位各種收入984448.4元,除40萬撥入**縣公安局賬戶外,余款584448.4元,該款項報賬員以個人(**)名義開戶保管,賬外列支車輛費用、人員工資等577340元,余7108.4元,被審計局沒收。其事實已形成私設(shè)“小金庫”行為。
縣紀委對麻家塔派出所私設(shè)“小金庫”有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的處理情況經(jīng)縣紀委、監(jiān)察局調(diào)查對確系存在私設(shè)“小金庫”行為的麻家塔派出所有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的處理情況:給予**派出所所長**行政記大過處分。
二、對私設(shè)“小金庫”行為的原因分析
主觀原因:**派出所主要領(lǐng)導(dǎo)臵黨紀政紀于不顧設(shè)立“小金庫”,其行為不僅違反了《會計法》的'法律條文,同時也違反了《中國共產(chǎn)黨紀律處分條例》、《中國共產(chǎn)黨黨員廉潔從政的若干準則》。這不僅反映出基層領(lǐng)導(dǎo)干部平時不注重理論學(xué)習(xí),缺乏法紀、黨紀觀念,同時也映射出部分人明知這種行為破壞經(jīng)濟秩序、違反財經(jīng)紀律而放任發(fā)生的心理態(tài)度。
客觀原因:
一是專項治理的缺失。“小金庫”專項治理由于受時間制約、各部門協(xié)調(diào)工作量大等原因,往往出現(xiàn)聲勢較大,成效并不十分突出,即使查出了“小金庫”問題,也不愿意如實上報,助長滋生私設(shè)“小金庫”行為。
二是責(zé)任追究的缺失。對“小金庫”問題監(jiān)督檢查較多,有行政監(jiān)督、黨內(nèi)監(jiān)督等,但各部門不能協(xié)調(diào)一致,往往對同一問題出現(xiàn)不同處理處罰結(jié)果,甚至對同一問題多次進行經(jīng)濟處罰,很少涉及對領(lǐng)導(dǎo)干部和相關(guān)人員經(jīng)濟處罰與責(zé)任追究,只要個人不承擔(dān)責(zé)任,普遍都愿意接受單位經(jīng)濟處罰,這就降低了違紀風(fēng)險,助長了“小金庫”問題屢查屢犯。
三是上級主管部門對基層部門監(jiān)督監(jiān)管不力,不宣傳動員、自查自糾,甚至對基層部門出現(xiàn)的私設(shè)“小金庫”行為持有默許的態(tài)度,使基層部門領(lǐng)導(dǎo)滋生了僥幸心理。
三、教訓(xùn)與啟示
一是完善干部監(jiān)督管理,促進依法依規(guī)履行監(jiān)督職責(zé)。建立完善考察考核辦法,將廉政紀律、財務(wù)管理納入考核內(nèi)容,并從考核方式方法落到實處,通過定期公開部門單位預(yù)算和財務(wù)收支總體及明細收支,接受社會監(jiān)督檢查。
小金庫自檢自查報告12
根據(jù)自治區(qū)工商局《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)自治區(qū)紀委等四部門〈關(guān)于印發(fā)自治區(qū)關(guān)于在黨政機關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作實施方案的通知〉的通知》(寧工商財120號)和《關(guān)于進一步做好全區(qū)工商系統(tǒng)“小金庫”專項治理自查自糾工作的補充通知》的要求,結(jié)合廉政風(fēng)險點防范工作的深入開展,我局用心組織實施“小金庫”自查自糾工作。現(xiàn)將自查自糾工作狀況匯報如下:
一、制定工作方案,成立組織機構(gòu),為專項治理工作的實施帶給了組織保障
為切實落實好“小金庫”專項治理工作,成立了由局黨組書記、局長張文任組長、黨組成員、紀檢組長王學(xué)理任副組長的“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,負責(zé)組織實施“小金庫”自查自糾工作,并本著實事求是的工作態(tài)度,按規(guī)定要求認真開展“小金庫”自查自糾工作。同時,我局制定切實可行的工作實施方案和自查自糾工作措施,組織本局科室所協(xié)會負責(zé)人全文傳達學(xué)習(xí)了自治區(qū)紀委等四部門關(guān)于在全區(qū)黨政機關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作方案及其補充通知,提高本局各單位對清理“小金庫”專項治理自查自糾工作重要性的認識。
二、明確專項治理范圍和資料
(一)專項治理范圍:
本局內(nèi)設(shè)各科、室、隊,工商所及協(xié)會等。
(二)專項治理資料:
凡違反法律法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定,應(yīng)列入而未列入貼合規(guī)定的'單位帳簿的各項資金(內(nèi)含價證券)及其構(gòu)成的資產(chǎn),應(yīng)列入而未列入單位統(tǒng)一管理的罰沒暫扣物資等,繼續(xù)保留咨詢服務(wù)部和銀行帳戶的,工會、機關(guān)黨委的收支未納入單位財務(wù)大帳統(tǒng)一管理的,各級協(xié)會財務(wù)未進單位財務(wù)統(tǒng)一代管核算的,均視同私設(shè)“小金庫”,納入治理范圍。重點是20xx年以來各項“小金庫”資金的收支數(shù)額,以及20xx年底“小金庫”資金滾存余額和構(gòu)成的資產(chǎn)。
三、按照“五查五看五個到位”,認真開展“小金庫”專項治理自查自糾工作
按照“小金庫”專項治理工作實施方案的安排,本著對單位負責(zé)、對事業(yè)負責(zé)、對自我負責(zé)的態(tài)度,自20xx年5月21日至6月10日,我局對本局及其協(xié)會、工會和相關(guān)科室的財務(wù)收支狀況進行了詳細的檢查。采取部門自查、領(lǐng)導(dǎo)小組清查的方法,重點從七個方面進行了自查清查。
一是是否存在違規(guī)收費、罰款及攤派設(shè)立“小金庫”的行為;
二是是否有用資產(chǎn)處置、出租收入設(shè)立“小金庫”的行為;
三是是否有以會議費、勞務(wù)費、培訓(xùn)費和咨詢費等名義套取資金設(shè)立“小金庫”的現(xiàn)象;
四是是否有經(jīng)營收入未納入規(guī)定賬簿核算設(shè)立“小金庫”的行為;
五是是否有虛列支出轉(zhuǎn)出資金設(shè)立“小金庫”的行為;
六是是否有以假的發(fā)票等非法票據(jù)騙取資金設(shè)立“小金庫”的行為;
七是是否有上下級單位之間相互轉(zhuǎn)移資金設(shè)立“小金庫”的行為。
四、清查結(jié)果
經(jīng)全面細致的自查、清查,我局不存在“小金庫”現(xiàn)象。我們的體會是:
(一)領(lǐng)導(dǎo)務(wù)實,作風(fēng)扎實。局領(lǐng)導(dǎo)個性是“一把手”能夠很好的堅持“民主集中制”原則,對大額開支做到群眾研究,民主決策。
(二)各項財經(jīng)紀律得到有效執(zhí)行。局領(lǐng)導(dǎo)個性是“一把手”能夠以身作則,帶頭執(zhí)行各項財務(wù)制度和財經(jīng)紀律,嚴格執(zhí)行政府采購制度。
(三)銀行帳戶得到嚴格管理。專項經(jīng)費做到?顚S,嚴格監(jiān)控各銀行帳戶資金的流動,定期檢查各部門資金的收支狀況,督查各部門按規(guī)定要求正確使用資金。
(四)不斷補充完善各項財務(wù)管理制度。從制度上杜絕違反財經(jīng)紀律現(xiàn)象的發(fā)生,確保資金的有效使用。20xx年以來,我局先后完善財務(wù)管理制度6個。
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