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財務部門個人工作總結

時間:2023-09-24 08:21:45 個人總結 我要投稿

財務部門個人工作總結(精)

  總結是指社會團體、企業(yè)單位和個人在自身的某一時期、某一項目或某些工作告一段落或者全部完成后進行回顧檢查、分析評價,從而肯定成績,得到經(jīng)驗,找出差距,得出教訓和一些規(guī)律性認識的一種書面材料,它可以給我們下一階段的學習和工作生活做指導,是時候寫一份總結了。我們該怎么寫總結呢?以下是小編為大家收集的財務部門個人工作總結,希望能夠幫助到大家。

財務部門個人工作總結(精)

  xx年在公司班子的大力支持下,我?guī)ьI廣大財務人員緊緊圍繞年度財務工作思路,不斷夯實財務基礎工作,規(guī)范財務業(yè)務流程,創(chuàng)新財務管理方法,改革財務管理體制,著力強化平穩(wěn)、受控運行,為全面完成公司的各項目標做出了應有的貢獻。

  一、圓滿完成了國家審計署現(xiàn)場審計工作。

  在國家審計署的審計工作過程中,我們全力以赴、自查自改為、追蹤意見反饋、及時協(xié)同,確保了審計工作的順利進行。一就是公司各單位設立了為一把手為副組長的非政府機構,以財務居多協(xié)同辦公室,創(chuàng)建了通暢的溝通交流機制,及時解決現(xiàn)場審計工作階段辨認出的問題10余項;二就是根據(jù)公司審前工作可以的部署,及時精心安排和建議三省公司和機關各處室對照內控制度嚴苛自查,自查相左規(guī)范事項200余項;三就是會同三省公司和有關處室聯(lián)手審查、共同嚴格把關審前和審計工作過程中呈報的各項資料;四就是針對審計工作組意見反饋的32個審計工作記錄,立即非政府三省公司財務部門和有關部門深入細致錄入、認真研究,反反復復探討、修正三省公司及各部門的回復,從法律和有關政策法規(guī)的角度作出了合理表述。

  通過“嚴格、扎實、細致、周密”的工作,公司接受住了審計署的嚴格考驗,得到了審計組的較高評價。

  二、財務信息化建設獲得嶄新突破。

  在核算體系改革方面,以“推進財務和資產(chǎn)7.0系統(tǒng)上線”為重點,組織本部及三省業(yè)務骨干,積極學習財務7.0系統(tǒng)的各項管理和操作程序,積極改變核算流程,30人歷時一個月,完成了近10萬條信息的設置和賬務初始化工作,順利實現(xiàn)了6.0和7.0系統(tǒng)的并行。并行后的財務核算工作量成本增加,在原本人員偏緊、工作量偏大的基礎上,財務人員加班加點、任勞任怨、扎實工作,為進一步提高信息透明度、優(yōu)化核算流程、提升對基層的監(jiān)控力度打下了堅實的基礎。

  在零售費用定額管理方面,我們積極主動推論、詮釋和衍生建筑行業(yè)定額管理理念,在調研、總結和開發(fā)軟件的三個階段一直處在板塊領先水平,獲得了板塊的普遍認可,并委托我公司實行軟件開發(fā)和系統(tǒng)推展工作。目前系統(tǒng)已經(jīng)研發(fā)順利,預計20xx年一季度在銷售系統(tǒng)全面上線,為銷售公司全面貫徹落實低成本發(fā)展戰(zhàn)略、技術創(chuàng)新成本掌控手段、同時實現(xiàn)管理向基層延展打下了穩(wěn)固的基礎。

  在資金管理系統(tǒng)建設方面,通過近一年的調研、開發(fā)和推廣,基本實現(xiàn)了對庫站資金的實時監(jiān)控,實現(xiàn)了與業(yè)務系統(tǒng)、零售系統(tǒng)的信息共享和系統(tǒng)自動控制,實現(xiàn)了資金的自動匯劃、收付憑證的自動生成、賬戶余額的實時監(jiān)控。為進一步降低資金頭寸、提高核算速度和質量、降低資金風險提供了方便、快捷的信息平臺,是資金管理歷程中的一次跨越式變革。

  三、資金、資產(chǎn)管理能力穩(wěn)步提高。

  在資金管理方面,以“降低冗余資金、加強現(xiàn)場稽核”為重點,確保全年無重大資金安全事故。一是持續(xù)推進銀行上門收款、pos機推廣和銀行賬戶管理,有效降低了在途資金,保障了資金安全,截止xx年年底實現(xiàn)上門收款的加油站座數(shù)達到1241座,同比增加147座,上門收款率達到87%,同比提高2個百分點,比xx年提高73個百分點;pos機刷卡結算金額為8.9億元,同比增長8.5倍;清理冗余賬戶、合并賬戶39個,賬戶數(shù)量維持在滿足生產(chǎn)經(jīng)營需要的最低限度內。二是積極貫徹落實資金安全稽查長效機制,各地市公司對加油站資金管理自查面達100%,由省公司組織的抽查和復查覆蓋面平均達到60%,并根據(jù)板塊《關于開展加油站資金專項檢查的通知》要求和整體部署,成立了加油站資金專項檢查領導小組和辦公室,累計檢查站庫1500余座,檢查覆蓋面99%以上,發(fā)現(xiàn)和整改問題500余項,完成了板塊下達的資金稽查任務,得到了西藏公司督察組的高度評價。

  在資產(chǎn)管理方面,通過明晰轉資流程和表單、非政府制定預轉資單價標準,融合國家審計署的審計工作結果,嚴格執(zhí)行三省公司進一步提高轉資速度,截至xx年年底新建工程余額61596萬元,與年初較之新建工程占到資產(chǎn)總額的比重上升了0.67個百分點。同時,充分利用資產(chǎn)6.0系統(tǒng),有效率的化解了信息不等距的問題,全年共順利完成695萬元固定資產(chǎn)的內部轉派,順利完成資產(chǎn)卡片的基本建設5萬余張,充分發(fā)揮了存量資產(chǎn)的使用價值。并非政府三省公司對各項資產(chǎn)展開了一次全面清查,對科穴、損毀、除役資產(chǎn)的情況展開了一次精細的摸底統(tǒng)計數(shù)據(jù),確認了合乎除役條件的資產(chǎn)335項,為下一步優(yōu)化資產(chǎn)結構、盤活低效率或違憲資產(chǎn)提供更多了數(shù)據(jù)積極支持。

  四、注重過程、加強監(jiān)控,預算管理水平穩(wěn)步提升。

  一就是月度翻轉財政預算和資金協(xié)同掌控獲得進一步強化,三省公司同時實現(xiàn)了從被動拒絕接受至主動繼續(xù)執(zhí)行的轉型,有效率確保了費用合理、平衡出現(xiàn),全年費用指標均掌控在板塊下發(fā)指標范圍內;二就是通過收集整理第一手資料,深入細致貫徹落實上級單位管理意圖,20xx年預算編制獲得了板塊領導的高度評價,財政預算匯報圓滿成功。

  五、法制意識逐步提升,稅企環(huán)境進一步優(yōu)化。

  通過強化協(xié)同、加強內部管理、提升稅務人員業(yè)務素質,獲得了較好地成績。一就是通過不懈努力,同時實現(xiàn)了湖北地區(qū)增值稅補報率為的再次上升,年節(jié)約利稅800余萬元;二就是通過大力協(xié)同,湖北省黃石等地區(qū)稅務部門制止了在零售環(huán)節(jié)按總收入比例征稅印花稅的違規(guī)政策,年節(jié)約印花稅200余萬元,徹底擺脫了企業(yè)被動納稅的局面,凈化了納稅環(huán)境,提升了企業(yè)在稅企分配格局中的話語權;三就是同時實現(xiàn)了中石油冠名機打發(fā)票的采用,為進一步提高內部管理水平、提高企業(yè)形象提供更多了得天獨厚的平臺,就是稅企關系的一次歷史性突破;四就是非政府了一次財稅小檢查,嚴肅查處自查問題20余項,并根據(jù)檢查結果制訂和印發(fā)了發(fā)票管理辦法,規(guī)范了票據(jù)的采用,減少了稅務風險。

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