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公司部門工資收支及帳務(wù)處理操作規(guī)定

時(shí)間:2022-08-12 17:40:48 規(guī)章制度 我要投稿
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公司部門工資收支及帳務(wù)處理操作規(guī)定

    一、總體原則
   1、工資性收入和支出嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線的管理規(guī)定。各部門不得擅自收取本公司財(cái)務(wù)部門撥付的工資、獎(jiǎng)勵(lì)及內(nèi)部考核罰款以外的其它任何資金,超預(yù)算的工資性支出專項(xiàng)審批。
   2、各部門工資分配后資金結(jié)余由財(cái)務(wù)科分部門單獨(dú)建帳并代為保管現(xiàn)金,日常開支各部門憑據(jù)報(bào)銷并單獨(dú)記帳,月末與財(cái)務(wù)科核對(duì)后確認(rèn)余額。其中峽口電鍍廠的工資余額由峽口廠財(cái)務(wù)科代保管。
   二、分配及發(fā)放權(quán)限
   (一)、工資分配
   1、部門主管對(duì)崗位人員工資有權(quán)進(jìn)行二次分配,具體分配及考核方案報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。
   2、各部門擬定具體獎(jiǎng)勵(lì)實(shí)施細(xì)則,如技改技革獎(jiǎng)勵(lì)細(xì)則、合理化建議獎(jiǎng)勵(lì)細(xì)則等,并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。
   3、各部門內(nèi)部除工資外的固定性支出,由本部門擬定具體標(biāo)準(zhǔn)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行,如主辦人員通訊費(fèi)、班組長津貼等。
   4、以上分配、考核方案、獎(jiǎng)勵(lì)細(xì)則及固定性支出標(biāo)準(zhǔn)傳財(cái)務(wù)科備案以審核工資發(fā)放情況。
   (二)、工資發(fā)放
   1、標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)的工資支出,由部門主管簽批后發(fā)放,超工資標(biāo)準(zhǔn)報(bào)經(jīng)總經(jīng)理特批后執(zhí)行。
   2、按報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的獎(jiǎng)勵(lì)細(xì)則計(jì)發(fā)的獎(jiǎng)勵(lì)金額由部門主管批準(zhǔn)后發(fā)放,其余獎(jiǎng)勵(lì)報(bào)經(jīng)總經(jīng)理特批后執(zhí)行。
   (三)、其它支出
   1、各部門除工資及獎(jiǎng)勵(lì)外的資金結(jié)余,可用于本部門員工加班餐費(fèi)、主要管理人員通訊費(fèi)補(bǔ)貼、班組長津貼、內(nèi)部辦公用品費(fèi)、職工生病慰問費(fèi)等費(fèi)用支出。
   2、經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的固定性支出由部門主管批準(zhǔn)后發(fā)放。
   3、除2條以外的其余支出,單筆<500元由部門主管批準(zhǔn)后報(bào)銷,單筆≥500元由部門主管審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)銷。
   4、公司對(duì)各部門的罰款,部門應(yīng)分解細(xì)化落實(shí)至具體責(zé)任人,以強(qiáng)化內(nèi)部管理。
   三、報(bào)銷憑據(jù)及帳務(wù)處理
   1、財(cái)務(wù)科對(duì)各部門工資結(jié)余部分收支情況單獨(dú)建帳,各部門指定專人對(duì)日常開支及時(shí)記帳,月末與財(cái)務(wù)科核對(duì)無誤后對(duì)帳面余額進(jìn)行確認(rèn)。
   2、各部門完善本部門內(nèi)部報(bào)銷簽批程序,并對(duì)具體責(zé)任人授權(quán)。
   3、各部門每筆收支均應(yīng)附原始的、簽批手續(xù)完善的報(bào)銷憑據(jù),財(cái)務(wù)科憑據(jù)報(bào)銷。如禮品費(fèi)應(yīng)附發(fā)放、簽字明細(xì)表,節(jié)假日、年終會(huì)餐及會(huì)務(wù)費(fèi)詳列明細(xì)。
   四、考核
   超過審批權(quán)限未按程序?qū)徟l(fā)生的費(fèi)用,超額部分由部門主管全額承擔(dān),并對(duì)部門記帳人員和財(cái)務(wù)科出納人員分別處以該筆金額5%的罰款。
   本規(guī)定從二00五年二月二十六日起執(zhí)行。
   [1]
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