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經(jīng)費開支與報銷的規(guī)定
經(jīng)費開支與報銷的規(guī)定為了加強學(xué)校經(jīng)費的管理,提高學(xué)校資金的使用效益,根據(jù)財政部《內(nèi)部會計控制規(guī)范——貨幣資金(試行)》等規(guī)定,特制定學(xué)校經(jīng)費開支與報銷的規(guī)定如下:
一、全校教職工都應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行國家財經(jīng)制度,自覺遵守和維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律,按照有關(guān)規(guī)定辦理經(jīng)費開支與報銷。
二、按“發(fā)票管理”的有關(guān)規(guī)定,使用和取得的發(fā)票或收據(jù)必須是國家規(guī)定使用的稅務(wù)發(fā)票或是財政部門兼章的合法票據(jù)。
三、按“會計法”規(guī)定,原始憑據(jù)記載的各項內(nèi)容均不得涂改;原始憑據(jù)有錯誤的,應(yīng)該由出具單位重開。
四、財會人員必須嚴(yán)格按照《會計法》等有關(guān)規(guī)定辦事,履行職責(zé),對不真實、不合法的原始憑據(jù)不予受理,手續(xù)不齊備的需要補齊手續(xù)后才能支款和報銷。
五、經(jīng)費的開支和報銷
(一)部門經(jīng)費的開支必須按照經(jīng)學(xué)校審定后的部門預(yù)算執(zhí)行;因特殊情況確需開支的臨時性經(jīng)費,需經(jīng)校務(wù)會研究批準(zhǔn)。
。ǘ└黜椊(jīng)費的開支都必須經(jīng)財務(wù)主管人員按有關(guān)規(guī)定審核簽字、校長審批后,由出納人員支付。審批權(quán)限原則上200元以內(nèi)由財務(wù)主管人員審批,200---2000元以上由校長審批,2000元以上需經(jīng)學(xué)校行政會研究。
(三)課時津貼等常規(guī)性開支,根據(jù)學(xué)校的相關(guān)規(guī)定,按第五條第二款執(zhí)行。
。ㄋ模┕(jié)日、期末慰問費、教學(xué)質(zhì)量獎等臨時性支出,經(jīng)學(xué)校行政會研究確定后,由辦公室制表,按第五條第二款執(zhí)行。
。ㄎ澹┮蚬珜W(xué)習(xí)、開會等需要開支的差旅費、會議費等,憑第二條、第三條所規(guī)定的合法票據(jù),按第五條第二款執(zhí)行。
。┌匆(guī)定享受探親待遇的教職工,根據(jù)學(xué)校的相關(guān)規(guī)定,出具辦公室探親證明,按第五條第二款執(zhí)行。
六、物品的清購與報銷
。ㄒ唬└魈幨以趯W(xué)校審定的部門預(yù)算內(nèi)需購物品,應(yīng)提前告之辦公室,經(jīng)財務(wù)主管人員復(fù)核、校長審批后,由專人購買。
。ǘ┓1000元以上的物品須有兩人以上在進(jìn)行價格與質(zhì)量的比較后購買,必須使用轉(zhuǎn)帳支票付款。
。ㄈ┙(jīng)批準(zhǔn)購買的物品原始憑據(jù)必須齊全,要有經(jīng)手人簽名,保管人員驗收,財務(wù)主管人員按規(guī)定審核簽字、校長審批后,由出納人員支款和報銷。
凡有未在以上條款中規(guī)定的情況,參照以上條款執(zhí)行。
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