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商業(yè)計劃書的格式

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商業(yè)計劃書的格式

  商業(yè)計劃書的格式

商業(yè)計劃書的格式

  盡管每一份商業(yè)計劃書都有各自的特色,但是投資者們還是希望看到其共同點,即商業(yè)計劃書的基本構(gòu)成和內(nèi)容。

  第一部分、計劃摘要。(計劃摘要濃縮了的商業(yè)計劃書的精華,主要是用來激起投資者的興趣,以求一目了然,以便投資者能在3到5分鐘時間內(nèi)評審計劃并做出初步判斷。)

  第二部分、綜述。主要包括、

  1、公司概述;

  2、技術(shù)、產(chǎn)品(服務(wù));

  3、市場分析;

  4、競爭分析;

  5、營銷策略;

  6、投資說明;

  7、投資報酬與退出機制;

  8、風險分析;

  9、人員及組織管理;

  10、經(jīng)營預測;

  11、財務(wù)規(guī)劃分析。

  第三部分、附錄(包括附件和附表)

  商業(yè)計劃書(一)

  一、公司概述

  1、公司名稱、地址、聯(lián)系方法等

  2、公司的自然業(yè)務(wù)情況

  3、公司的發(fā)展歷史

  4、對公司未來發(fā)展的預測

  5、本公司與眾不同的競爭優(yōu)勢或者獨特性 6、公司的納稅情況

  二、研究與開發(fā)

  1、研究資金投入

  2、研發(fā)人員情況

  3、研發(fā)設(shè)備 4、研發(fā)的產(chǎn)品的技術(shù)先進性及發(fā)展趨勢

  三、產(chǎn)品或服務(wù)

  1、產(chǎn)品的名稱、特征及性能用途

  2、產(chǎn)品的開發(fā)過程

  3、產(chǎn)品處于生命周期的哪一段

  4、產(chǎn)品的市場前景和競爭力如何 5、產(chǎn)品的技術(shù)改進和更新?lián)Q代計劃及成本

  四、管理團隊和管理組織情況

  1、公司的管理機構(gòu),主要股東、董事、關(guān)鍵的雇員、薪金、股票期權(quán)、勞工協(xié)議、獎懲制度及各部門的構(gòu)成等情況 2、公司管理團隊的戰(zhàn)斗力和獨特性及與眾不同的凝聚力和團結(jié)戰(zhàn)斗精神

  五、加油站行業(yè)、市場與競爭分析

  1、目標市場

  a) 細分市場

  b) 目標顧客群

  c) 5年生產(chǎn)計劃、收入和利潤

  d) 市場規(guī)模、目標市場所占份額

  e) 營銷策略

  2、行業(yè)分析

  a) 行業(yè)發(fā)展程度

  b) 行業(yè)發(fā)展動態(tài)

  c) 行業(yè)總銷售額、總收入、發(fā)展趨勢

  d) 經(jīng)濟發(fā)展對該行業(yè)的影響程度

  e) 政府對行業(yè)的影響

  f) 發(fā)展的決定因素

  g) 競爭戰(zhàn)略

  h) 行業(yè)門檻

  3、競爭分析

  a) 主要競爭對手

  b) 競爭對手的市場策略及所占市場份額

  c) 競爭對手可能出現(xiàn)的新發(fā)展

  d) 競爭策略

  e) 在發(fā)展、市場和地理位置等方面的競爭優(yōu)勢

  f) 競爭壓力的承受能力 g) 產(chǎn)品的價格、性能、質(zhì)量的市場競爭優(yōu)勢

  六、營銷策略

  1、營銷機構(gòu)和營銷隊伍

  2、營銷渠道的選擇和營銷網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)

  3、廣告策略和促銷策略

  4、價格策略

  5、市場滲透于開拓計劃

  6、市場營銷中意外情況的應(yīng)急對策

  七、生產(chǎn)經(jīng)營計劃

  1、新產(chǎn)品的生產(chǎn)經(jīng)營計劃

  2、公司現(xiàn)有的生產(chǎn)技術(shù)能力

  3、品質(zhì)控制和質(zhì)量改進能力

  4、現(xiàn)有的生產(chǎn)設(shè)備或者將要購置的生產(chǎn)設(shè)備

  5、現(xiàn)有的生產(chǎn)工藝流程

  6、生產(chǎn)產(chǎn)品的經(jīng)濟分析及生產(chǎn)過程

  八、融資說明

  1、投資計劃、

  a) 預計的風險投資數(shù)額

  b) 風險企業(yè)未來的籌資資本結(jié)構(gòu)安排

  c) 獲取風險投資的抵押、擔保條件

  d) 投資收益和再投資的安排

  e) 風險投資者投資后雙方股權(quán)的比例安排

  f) 投資資金的收支安排及財務(wù)報告編制

  g) 投資者介入公司經(jīng)營管理的程度

  2、融資需求

  a) 資金需求計劃、為實現(xiàn)公司發(fā)展計劃所需要的資金額,資金需求的時間性,資金用途(詳細說明資金用途,并列表說明) b) 融資方案、公司所希望的投資人及所占股份的說明,資金其他來源,如銀行貸段等。

  九、財務(wù)計劃與分析

  1、過去三年的現(xiàn)金流量表

  2、過去三年的資產(chǎn)負債表

  3、過去三年的損益表

  4、過去三年的年度財務(wù)總結(jié)報告書

  5、今后三年的發(fā)展預測

  十、風險因素

  1、技術(shù)風險

  2、市場風險

  3、管理風險

  4、財務(wù)風險

  5、其他不可預見的風險

  6、風險控制和防范手段

  十一、退出機制

  1、股票上市

  2、股權(quán)轉(zhuǎn)讓

  3、股權(quán)回購

  4、利潤分紅

  商業(yè)計劃書(二)

  一、項目分析

  1、名頭來歷

  人間真情——有一戶五口之家,母親是江陰人氏,每逢佳節(jié)團聚必不可免的一道主菜,便是媽媽親手烹飪的肉絲泡蛋。時年,父母年逾古稀,長子身旁伺候,次子闖蕩神州,小妹更是飄洋過海。為感知牽掛,感恩養(yǎng)育,三兄妹攜手足之情創(chuàng)立柔絲泡蛋連鎖餐飲,寄慰人間真情——天涯翹盼,柔絲相聚。肉絲泡蛋原本江浙家常菜,為適應(yīng)商標注冊規(guī)范,特將“肉絲”改變成“柔絲”。

  2、現(xiàn)行運營

  初期首家店于20xx年x月x日在廣州開業(yè),除去春節(jié)長假因素,另選址不當,無法達到預期效益,于4月x日進入危機管理程序{見手冊}

  3、市場縫隙

  初期自首家店開業(yè)以來,出品研制成功得到固定忠誠消費群體認可;管理進入程序化;市場初探結(jié)束。更值得稱謂的是原設(shè)計出品及派送方式得到滿意和延伸,極具品牌競爭力,彼有一定知名度,可以繼續(xù)從事市場拓展。

  4、餐飲效益

  餐飲業(yè)效益不同于其他行業(yè)——資金周轉(zhuǎn)周期短(按日計算)盈虧明顯。 只要選址、選項、管理到位很快就會見到明顯效益。

  二、項目進度

  1、初期試點階段接近尾聲。

  2、 二期品牌戰(zhàn)略即將開始。

  多點帶面,造勢招商

  A、擬在廣州繁華街市開設(shè)店鋪作為形象旗艦店。

  時間、20xx年x月下旬選址,5月開業(yè)一家;6月-8月開業(yè)總共三家

  B、多店鋪(一個大城市開三到五店)

  時間、20xx年x月下旬在北京或上海選址,10月開業(yè)第一家外阜分店;11月-12月開業(yè)總共三家外阜分店

  C、經(jīng)營管理理順期、規(guī)范出品、科學管理

  時間、20xx年x月——6月

  D、多城市造勢,力爭每個直轄市、特大城市、省會城市開設(shè)直營店,目標總計108家。

  時間、20xx年初——20xx年末

  3、三期選項投資(有待量化)

  A、拓展國外行業(yè)市場

  B、拓展品牌縱橫市場

  C、拓展跨行品牌市場

  三、項目實施

  (1)集團公司組建、限期1個月

  內(nèi)容、合伙協(xié)議、資金到位 費用、場所租賃、手續(xù)辦理、辦公設(shè)備、經(jīng)費等預算10——35萬

  (2)二期品牌戰(zhàn)略

  A、擬在廣州繁華街市開設(shè)店鋪作為形象旗艦店時間、20xx年x月下旬選址, 5月開業(yè)一家;6月-8月開業(yè)總共三家

  投入1(旗艦店)投入2(兩家分店) 總投入

  營業(yè)面積300平米營業(yè)面積2×300平米 900平米

  月均業(yè)績26萬月均業(yè)績2×26萬 78萬

  純利潤25%純利潤2×25%200萬

  回收期6個月回收期6個月10個月

  備用金10萬備用金2×10萬 30萬

  總投入49萬+10總投入98萬+20計147萬+30=177萬

  B、多店鋪(一個大城市開三到五店) 時間、20xx年x月下旬在北京或上海選址,10月開業(yè)第一家外阜分店;11月-12月開業(yè)總共三家外阜分店

  模式同A,總投入177。

  C、經(jīng)營管理理順期、規(guī)范出品、科學管理。

  時間、20xx年x月——6月

  D、每個直轄市、特大城市、省會城市開設(shè)直營店,目標總計108家。 時間、20xx年初——20xx年末 資金投入以現(xiàn)有利潤和加盟金滾動投入 E, 辦公、差旅、公關(guān)等經(jīng)費平均5萬/月,2年預計120萬。

  F、風險規(guī)避、三個月考核期內(nèi)確保直營店均值盈利在15%以上,低于此標準則屬于非盈利店,可根據(jù)實際情況考慮下馬。

  四、項目總投入

  集團公司籌建費用+旗艦店開辦費用+外埠形象店開辦費用+集團項目運做費用=500萬

  五、國內(nèi)連鎖餐飲行業(yè)數(shù)據(jù)表達

  商務(wù)部最新調(diào)查顯示,全國限額(年銷售額5000萬元)以上連鎖餐飲企業(yè)尤其是直營連鎖快餐企業(yè),營業(yè)收入大幅增長。其中,東部省市快餐營業(yè)規(guī)模明顯超過正餐,廣東快餐的市場份額高達90%,江蘇、上海、遼寧、北京、浙江、山東等省市也已達到50%以上。連鎖經(jīng)營已成為餐飲業(yè)做大做強的主導經(jīng)營模式。據(jù)統(tǒng)計,截至20xx年,我國限額以上連鎖零售集團(企業(yè))達1416家,比上年末增長34.2%,實現(xiàn)銷售額10668.4億元;限額以上連鎖餐飲集團(企業(yè))達300家。據(jù)商務(wù)部預計,20xx年我國餐飲業(yè)市場將繼續(xù)以17%左右的速度高速增長,全年零售額將越過9000億元臺階而直接突破1萬億元。

  20xx年是實施“十一五”規(guī)劃的開局之年,在增加居民消費、擴大消費需求的政策推動下,餐飲業(yè)將進一步增強自主創(chuàng)新能力,規(guī)模化、產(chǎn)業(yè)化、現(xiàn)代化發(fā)展加快,餐飲經(jīng)濟市場活力不斷增強,根據(jù)餐飲業(yè)發(fā)展模型分析,預計20xx年我國人均餐飲消費支出將增長17.6%,達到800元;餐飲業(yè)市場運行將繼續(xù)以17%左右的速度高速增長,全年將越過九千億元臺階而直接突破一萬億元大關(guān),達到10400億元。

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