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退稅申請書

時間:2023-02-19 10:40:20 申請書 我要投稿

【熱門】退稅申請書

  我們眼下的社會,各種申請書頻頻出現,我們在寫申請書的時候要注意語言簡潔、準確。你還在為寫申請書而苦惱嗎?下面是小編精心整理的退稅申請書,希望能夠幫助到大家。

【熱門】退稅申請書

退稅申請書1

xx市xx區(qū)xx稅務局:

  經我司“xx有限公司”決定,對于20xx年度所得稅匯算清繳應退預繳的所得稅6千多元,自愿放棄20xx年度多繳納的所得稅稅款6千多元,不再申請退稅。特此聲明!

此致

敬禮!

  申請人:xxx

  xx年xx月xx日

退稅申請書2

______稅務局:

  公司注冊在貴局所轄區(qū),稅務登記號為:____________,納稅人識別碼為:_______________。我單位屬小微企業(yè),月營業(yè)額不足兩萬元,一直以來都是依法納稅,正常申報繳納各項應繳稅款及附加,根據財政部和國家稅務總局(財稅[20______]52號)及(國家稅務總局公告20______年49號)的'文件精神,從20______年8月1日起,小微企業(yè)月營業(yè)額和銷售額不足兩萬元(含兩萬元)的可享受免稅政策。我公司____________年___月和___月的營業(yè)稅及附加已于當期申報繳納入庫,現向貴局申請退回已繳納____________年___月和___。特此申請。

  申請公司:_________

  日期:20______年___月______日

退稅申請書3

xx國家稅務局進出口稅收管理分局(處):

  我單位下列出口貨物(見所附明細表)因xx原因不能按期申報退稅,現根據《國家稅務總局關于出口貨物退(免)稅管理有關問題的通知》(國稅發(fā)[20xx]64號)《國家稅務總局關于出口貨物退(免)稅管理有關問題的'補充通知》(國稅發(fā)[20xx]113號)和《國家稅務總局關于出口企業(yè)未在規(guī)定期限內申報出口貨物退(免)稅有關問題的通知》(國稅發(fā)[20xx]68號)的有關規(guī)定,申請延期至20xx年x月x日之前申報,請予批準。

  企業(yè)(公章):xxx

  申請日期:20xx年x月xx日

退稅申請書4

________區(qū)稅務局:

  ________年________月,我公司向貴局申報并上繳________年度、________年度房產稅、土地稅多少元。因為在計算核定房產稅、土地稅時,多算了占有面積,造成多交房產稅________元;多交土地稅________元;現特向貴局提出申請,請將我公司多交房產稅、土地稅予以退回。望貴局協助辦理。

  ________________公司

  ________年________月________日

退稅申請書5

xxx海區(qū)稅務局:

  我公司在2月17日申報1月份職工工資薪金繳納個人所得稅時,因操作失誤原本一月份職工工資薪金收入沒超過應征稅起點,不用交稅,結果工資薪金收入輸入二次多繳了稅金436。2元。現申請要求辦理退稅手續(xù),望協助辦理。

  申請公司:xxxx公司

  20xx年xx月xx日

退稅申請書6

x區(qū)稅務局:

  20xx年x月,我公司向貴局申報并上繳20xx年度、20xx年度房產稅、土地稅多少元。因為在計算核定房產稅、土地稅時,多算了占有面積,造成多交房產稅多少元;多交土地稅多少元;現特向貴局提出申請,請將我公司多交房產稅、土地稅予以退回。望貴局協助辦理。

x公司

  20xx年x月x日

退稅申請書7

xxx國稅局:

  我公司是xxx(基本情況)。

  根據xxx規(guī)定,我公司在一般納稅人輔導期內多預繳的稅金辦理退稅。我公司本月銷售收入xx元,實現增值稅xx元,已繳納xx元,多預繳的稅金應辦理退稅xx元。

  根據xx規(guī)定,先想貴局申請退稅。

  特此報告,請審批!

此致

敬禮!

  申請人:xxx

  xx年xx月xx日

退稅申請書8

  公司注冊在貴局所轄區(qū),稅務登記號為:,納稅人識別碼為:。我單位屬小微企業(yè),月營業(yè)額不足兩萬元,一直以來都是依法納稅,正常申報繳納各項應繳稅款及附加,根據財政部和國家稅務總局及的文件精神,從________年____月____日起,小微企業(yè)月營業(yè)額和銷售額不足兩萬元(含兩萬元)的可享受免稅政策。我公司年月和月的.營業(yè)稅及附加已于當期申報繳納入庫,現向貴局申請退回已繳納年月和月的營業(yè)稅及附加,望批復給予辦理為盼。

  特此申請!

  ________________公司

  ________年____月____日

退稅申請書9

____市地方稅務局____分局:

  我公司____________有限公司,稅務登記號為:____________,經營范圍:房屋租賃,房屋清洗,裝飾材料,五金交電,通信設備,電力設備,建筑材料,化工產品銷售,物業(yè)管理,水電安裝;管道維修。

  我公司于20___年___月___日繳納20___年第___季度企業(yè)所得稅________元,20___年___月___日匯算清繳20___年全年應納企業(yè)所得稅額為零。

  現向貴局申請退稅,退回多繳企業(yè)所得稅,稅款為________元。

  希望貴局給予批準!為盼!

  ________有限公司

  xx年xx月xx日

退稅申請書10

____稅務局

  我單位20____年度應納企業(yè)所得稅____元,已納企業(yè)所得稅____元,應退預繳的所得稅6千多元,我公司決定放棄退稅的權力。

  特此聲明。

  __有限公司

  ____年____月____日

退稅申請書11

國家稅務局:

  我公司成立于_____年_____月,_____年_____月認定為一般納稅人,稅務登記證號碼為:_____,法定代表人:_____財,注冊資本_____萬元,地址:_____,登記注冊類型:_____公司,經營范圍:_____齒生產、銷售及進出口業(yè)務(但國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外)

  公司于_____年_____月_____日完成對外貿易經營者備案登記,備案登記表編號:_____,進出口企業(yè)代碼:_____,中華人民共和國海關進出口貨物收發(fā)貨人報關注冊登記證書,海關注冊登記編碼:_____。貴局于_____年_____月_____日對我公司出口貨物退(免)稅認定申請予以確認。

  我公司財務制度健全,會計核算正確,能夠準確核算增值稅的銷項稅額、進項稅額、應繳稅額及進出口業(yè)務退(免)稅額,并能夠進行進出口業(yè)務退(免)稅的申報。

  我公司_____年_____月_____日發(fā)生第一筆出口業(yè)務,出口金額_____美元,人民幣_____元。_____年累計出口_____美元,人民幣_____元。(詳見附表)

  因我公司受國際國內環(huán)境的.影響,銷售遲滯,資金緊張,為了維持正常的生產經營,特申請退稅,請予審核。

此致

敬禮!

  申請人:_____

  20_____年月日

退稅申請書12

xxx區(qū)稅務局:

  20xx年某月,我公司向貴局申報并上繳20xx年度、20xx年度房產稅、土地稅多少元。因為在計算核定房產稅、土地稅時,多算了占有面積,造成多交房產稅多少元;多交土地稅多少元;

  現特向貴局提出申請,請將我公司多交房產稅、土地稅予以退回,望貴局協助辦理。

  申請公司:xxxx公司

  20xx年xx月xx日

退稅申請書13

  一、《退稅申請表》由退稅申請人填寫,一式三份,并應在“申請退稅理由”欄內的填表日期上加蓋公章。

  二、《退稅申請表》各欄目填寫要求:

  1、納稅人:填寫退稅申請人的全名,不得簡寫。

  2、稅務登記證號碼:填寫退稅申請人七位計算機代碼。

  3、經濟性質:填寫退稅申請人稅務登記證中登記的企業(yè)經濟性質。

  4、開戶銀行:填寫退稅申請人稅務登記證中登記的開戶銀行的`名稱。

  5、帳號:填寫繳款單位(人)在開戶銀行的存款帳號。

  6、稅種:填寫申請退稅的稅種名稱。

  7、稅款所屬時間:填寫申請辦理退稅的稅款的納稅期限或計稅期。

  8、稅款繳納時間:填寫申請辦理退稅的稅款原繳納銀行的時間。

  9、金額:填寫申請辦理退稅的稅款金額。

  10、申請退稅理由:退稅原因、依據,原繳納稅款的情況及稅款,申請退稅數額的計算,填表日期等。

退稅申請書14

xxxx國稅局:

  我公司是xxxxxxx(基本情況)。

  根據xxx規(guī)定,我公司在一般納稅人輔導期內多預繳的稅金辦理退稅。我公司本月銷售收入元,實現增值稅元,已繳納元,多預繳的稅金應辦理退稅元。

  根據xx規(guī)定,先想貴局申請退稅。

  特此報告,請審批!

此致

敬禮!

  申請人:xx

  xx年xx月xx日

退稅申請書15

_____稅局:

  本公司_____(納稅編碼:_____)因_____年6月7日在申報稅款所屬期為_____年1月01日至_____年12月31日,生產、經營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳申報表時誤將該稅款所屬期錯報為_____年1月01日至_____年12月31日,申報成功,該筆稅款是¥131、96元,已扣款成功(電子稅票號:_____)因報錯稅款所屬期要求申請退回該筆稅款¥131、96元。

  在_____年6月8日直接(上門)申報稅款所屬期為_____年1月01日至_____年12月31日,生產、經營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳,已申報成功,無欠稅現象。稅務登記類型:私營合伙企業(yè)開戶行:_____銀行銀行賬號:_____特此說明!

  _____單位名字

  _____-7-25

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