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【優(yōu)秀】關(guān)于退稅申請(qǐng)書
在當(dāng)今不斷發(fā)展的世界,申請(qǐng)書使用的情況越來越多,通過申請(qǐng)書,我們可以提出自己的請(qǐng)求。一起來參考申請(qǐng)書是怎么寫的吧,下面是小編幫大家整理的關(guān)于退稅申請(qǐng)書,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。
關(guān)于退稅申請(qǐng)書1
國家稅務(wù)局:
我公司成立于_____年_____月,_____年_____月認(rèn)定為一般納稅人,稅務(wù)登記證號(hào)碼為:_____,法定代表人:_____財(cái),注冊(cè)資本_____萬元,地址:_____,登記注冊(cè)類型:_____公司,經(jīng)營范圍:_____齒生產(chǎn)、銷售及進(jìn)出口業(yè)務(wù)(但國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外)
公司于_____年_____月_____日完成對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營者備案登記,備案登記表編號(hào):_____,進(jìn)出口企業(yè)代碼:_____,中華人民共和國海關(guān)進(jìn)出口貨物收發(fā)貨人報(bào)關(guān)注冊(cè)登記證書,海關(guān)注冊(cè)登記編碼:_____。貴局于_____年_____月_____日對(duì)我公司出口貨物退(免)稅認(rèn)定申請(qǐng)予以確認(rèn)。
我公司財(cái)務(wù)制度健全,會(huì)計(jì)核算正確,能夠準(zhǔn)確核算增值稅的.銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額、應(yīng)繳稅額及進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅額,并能夠進(jìn)行進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅的申報(bào)。
我公司_____年_____月_____日發(fā)生第一筆出口業(yè)務(wù),出口金額_____美元,人民幣_(tái)____元。_____年累計(jì)出口_____美元,人民幣_(tái)____元。(詳見附表)
因我公司受國際國內(nèi)環(huán)境的影響,銷售遲滯,資金緊張,為了維持正常的生產(chǎn)經(jīng)營,特申請(qǐng)退稅,請(qǐng)予審核。
此致
敬禮!
申請(qǐng)人:_____
20_____年月日
關(guān)于退稅申請(qǐng)書2
XXXXXXXX國稅局:
我公司是XXX (基本情況)。
根據(jù)XXXXXX規(guī)定,我公司在一般納稅人輔導(dǎo)期內(nèi)多預(yù)繳的稅金辦理退稅。我公司本月銷售收入元,實(shí)現(xiàn)增值稅元,已繳納元,多預(yù)繳的稅金應(yīng)辦理退稅元. 根據(jù)XXXX規(guī)定,先想貴局申請(qǐng)退稅。
特此報(bào)告,請(qǐng)審批!
XXXXXXX 公司(公章)
年月日
關(guān)于退稅申請(qǐng)書3
地稅局領(lǐng)導(dǎo):
20xx年1月31日,我公司會(huì)計(jì)給客戶開出一張地稅技術(shù)服務(wù)發(fā)票,開票金額59300元,共交貴局稅費(fèi)合計(jì)3380.1元(其中營業(yè)稅2965元,城市建設(shè)稅207.55元,教育費(fèi)附加88.95元,營業(yè)稅附征59.3元,其它專項(xiàng)59.3元),發(fā)票開出后,客戶根據(jù)合同要求堅(jiān)決不同意接收按地稅技術(shù)服務(wù)開出的`發(fā)票,要求我公司按國稅產(chǎn)品銷售類普通“增值稅”發(fā)票開出。
為了滿足客戶要求,收回資金,我公司在3月份按客戶要求重新開出該項(xiàng)產(chǎn)品增值稅發(fā)票,已上繳經(jīng)開區(qū)國稅局增值稅,使本項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)生重復(fù)繳稅現(xiàn)象。
由于貴陽經(jīng)開區(qū)國稅局在20xx年4月18日已給我公司下發(fā)新的稅務(wù)登記證,將本公司營業(yè)稅轉(zhuǎn)為“營改增”增值稅征收,故本公司今后將不再產(chǎn)業(yè)營業(yè)稅種。
因此特向貴局申請(qǐng)退回已繳納該筆業(yè)務(wù)的2965元營業(yè)稅。其它附加稅種共計(jì)415.1元在后期稅收業(yè)務(wù)中抵扣。 敬請(qǐng)貴局解決支持并批準(zhǔn)為盼!
申請(qǐng)公司:xx
申請(qǐng)日期:20xx年xx月xx日
關(guān)于退稅申請(qǐng)書4
______稅局:
本公司_______________(納稅編碼:________________________)因20____年6月7日在申報(bào)稅款所屬期為20____年1月01日至20____年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳申報(bào)表時(shí)誤將該稅款所屬期錯(cuò)報(bào)為20____年1月01日至20____年12月31日,申報(bào)成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號(hào):_________________________________)因報(bào)錯(cuò)稅款所屬期要求申請(qǐng)退回該筆稅款¥131.96元。
在20____年6月8日直接(上門)申報(bào)稅款所屬期為20____年1月01日至20____年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳,已申報(bào)成功,無欠稅現(xiàn)象。
稅務(wù)登記類型:私營合伙企業(yè)
開戶行:______銀行
銀行賬號(hào):________________________
特此說明!
申請(qǐng)公司:___
日期:20____年_月__日
關(guān)于退稅申請(qǐng)書5
東城區(qū)國稅二所:
本企業(yè)20__年度年終匯算調(diào)整后所得131991、95元,彌補(bǔ)(20__年度)未彌補(bǔ)虧損額:84608、99元,彌補(bǔ)(20__年度)未彌補(bǔ)虧損額:22245、89元,20__年公司總計(jì)虧損:181796、08元,實(shí)際彌補(bǔ)虧損額:25137、07元,可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的`虧損額為:156659、01元,本企業(yè)20__年度虧損金額45564、44元可轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ),因此,可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額總計(jì)為:202223、45元。(20__年度未彌補(bǔ)虧損額為:156659、01元,20__年度45564、44元)
本企業(yè)20__年度實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)108352、28元,四季度預(yù)繳企業(yè)所得稅為:12557、57元,(計(jì)算:108352、28—45564、44=62787、8462787、84_20%=12557、57)
經(jīng)鑒證本企業(yè)實(shí)際已預(yù)繳的企業(yè)所得稅額12557、57元應(yīng)退回,故向國稅局提出退稅申請(qǐng)。
__有限責(zé)任公司
20__年6月6日
關(guān)于退稅申請(qǐng)書6
xx市xx區(qū)xx稅務(wù)局:
經(jīng)我司“xx有限公司”決定,對(duì)于20xx年度所得稅匯算清繳應(yīng)退預(yù)繳的所得稅6千多元,自愿放棄20xx年度多繳納的所得稅稅款6千多元,不再申請(qǐng)退稅。特此聲明!
xx有限公司(蓋上公章)
20xx年xx月xx日
關(guān)于退稅申請(qǐng)書7
____區(qū)稅務(wù)局:
我公司在2月17日申報(bào)1月份職工工資薪金繳納個(gè)人所得稅時(shí),因操作失誤原本一月份職工工資薪金收入沒超過應(yīng)征稅起點(diǎn),不用交稅,結(jié)果工資薪金收入輸入二次多繳了稅金436.2元,F(xiàn)申請(qǐng)要求辦理退稅手續(xù),望協(xié)助辦理。
寧波市________有機(jī)涂料廠
20____年2月19日
關(guān)于退稅申請(qǐng)書8
xx區(qū)稅務(wù)局:
20xx年xx月,我公司向貴局申報(bào)并上繳20xx年度、20xx年度房產(chǎn)稅、土地稅多少元。因?yàn)樵谟?jì)算核定房產(chǎn)稅、土地稅時(shí),多算了占有面積,造成多交房產(chǎn)稅多少元;多交土地稅多少元;現(xiàn)特向貴局提出申請(qǐng),請(qǐng)將我公司多交房產(chǎn)稅、土地稅予以退回。望貴局協(xié)助辦理。
xx公司
20xx年xx月xx日
關(guān)于退稅申請(qǐng)書9
_______海關(guān):
根據(jù)你關(guān)簽發(fā)的稅款專用繳款書(編號(hào):__________),本納稅人已按規(guī)定繳納稅款。按照有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)申請(qǐng)退稅(及由此產(chǎn)生的銀行利息),請(qǐng)予核準(zhǔn)。
1、已繳稅款金額:
關(guān)稅_____________元,增值稅_____________元,消費(fèi)稅____________元。
2、申請(qǐng)退稅理由:_______________________________________________。
3、申請(qǐng)退還金額:
關(guān)稅_____________元,增值稅_____________元,消費(fèi)稅____________元。
4、申請(qǐng)人名稱:___________________________________________________
5、開戶銀行:_____________________________________________________
6、開戶銀行賬號(hào):_________________________________________________
此致
敬禮!
申請(qǐng)人:
__年__月__日
關(guān)于退稅申請(qǐng)書10
___地稅局:
20__年_月_日,因操作失誤,我公司將_月份的個(gè)人所得稅重復(fù)申報(bào)了兩次,向貴局繳納了兩次個(gè)人所得稅,金額為¥¥¥元,稅款于20__年_月_日繳入___市級(jí)金庫中,F(xiàn)特向貴局提出申請(qǐng),將我營業(yè)部多繳納的元稅款予以退回。望貴局協(xié)助辦理。
此致
敬禮!
申請(qǐng)人:_________
_______年_______月________日
關(guān)于退稅申請(qǐng)書11
XXX國稅局:
茲有杭州XXXX有限公司, 稅號(hào):XXXXXX。 銷售收入:XXXX元, 應(yīng)納稅所得額:XXXX元, 已繳所得稅:XXX元。根據(jù)國家稅收政策,應(yīng)減免所得稅額:XXX元,實(shí)際減免所得稅額:XXX元,應(yīng)退稅額:XXX元。 特此申請(qǐng)企業(yè)所得稅退稅,申請(qǐng)退稅額:XXXX元。望批準(zhǔn)!
申請(qǐng)人:杭州XXXX有限公司
日 期:8月21日
關(guān)于退稅申請(qǐng)書12
______________國家稅務(wù)局進(jìn)出口稅收管理分局(處):
我單位下列出口貨物(見所附明細(xì)表)因_______________________________
___________原因不能按期申報(bào)退稅,現(xiàn)根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問題的通知》(國稅發(fā)[20xx]64號(hào))、《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問題的'補(bǔ)充通知》(國稅發(fā)[20xx]113號(hào))和《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口企業(yè)未在規(guī)定期限內(nèi)申報(bào)出口貨物退(免)稅有關(guān)問題的通知》(國稅發(fā)[20xx]68號(hào))的有關(guān)規(guī)定,申請(qǐng)延期至_______年____月____日之前申報(bào),請(qǐng)予批準(zhǔn)。
附:出口退稅延期申報(bào)明細(xì)表企業(yè)(公章)
x年xx月xx日
關(guān)于退稅申請(qǐng)書13
xx鎮(zhèn)海區(qū)稅務(wù)局:
我公司在2月17日申報(bào)1月份職工工資薪金繳納個(gè)人所得稅時(shí),因操作失誤原本一月份職工工資薪金收入沒超過應(yīng)征稅起點(diǎn),不用交稅,結(jié)果工資薪金收入輸入二次多繳了稅金436.2元。現(xiàn)申請(qǐng)要求辦理退稅手續(xù),望協(xié)助辦理。
寧波市xx有機(jī)涂料廠
20xx年xx月xx日
關(guān)于退稅申請(qǐng)書14
__x稅局:
本公司__________(納稅編碼:________________)因6月7日在申報(bào)稅款所屬期為1月01日至12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳申報(bào)表時(shí)誤將該稅款所屬期錯(cuò)報(bào)為1月01日至12月31日,申報(bào)成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號(hào):______________________)因報(bào)錯(cuò)稅款所屬期要求申請(qǐng)退回該筆稅款¥131.96元。
在6月8日直接(上門)申報(bào)稅款所屬期為1月01日至12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳,已申報(bào)成功,無欠稅現(xiàn)象。
稅務(wù)登記類型:私營合伙企業(yè)
開戶行:____銀行
銀行賬號(hào):________________
特此說明!
申請(qǐng)公司:xx
日期:xx月xx日
關(guān)于退稅申請(qǐng)書15
__稅局:
本公司____。因__年__月__日在申報(bào)稅款所屬期為__年__月__日至__年__月__日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳申報(bào)表時(shí)誤將該稅款所屬期錯(cuò)報(bào)為至__年__月__日,申報(bào)成功,該筆稅款是¥__元,已扣款成功。因報(bào)錯(cuò)稅款所屬期要求申請(qǐng)退回該筆稅款¥__元。
請(qǐng)予核準(zhǔn)。
特此說明!
此致
敬禮!
申請(qǐng)人:_________
_______年_______月________日
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