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退稅申請(qǐng)書【優(yōu)】
在一步步向前發(fā)展的社會(huì)中,我們都會(huì)用到申請(qǐng)書,申請(qǐng)書不同于其他書信,是一種專用書信。那么大家知道正規(guī)的申請(qǐng)書怎么寫嗎?以下是小編精心整理的退稅申請(qǐng)書,希望對(duì)大家有所幫助。
退稅申請(qǐng)書1
XX稅務(wù)局:
我公司為××(類型)企業(yè),××年度年終匯算中,彌補(bǔ)××年度虧損×元后,全年應(yīng)繳所得稅額×元,已預(yù)繳了×元,多繳×元,現(xiàn)申請(qǐng)退稅,所得稅退稅申請(qǐng)書3篇。
以上妥否,請(qǐng)批示。
申請(qǐng)人:XXXX單位
年 月 日
退稅申請(qǐng)書2
我公司成立于____年____月,____年____月認(rèn)定為一般納稅人,稅務(wù)登記證號(hào)碼為:____,法定代表人:____財(cái),注冊(cè)資本____萬(wàn)元,地址:____,登記注冊(cè)類型:____公司,經(jīng)營(yíng)范圍:____齒生產(chǎn)、銷售及進(jìn)出口業(yè)務(wù)(但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或制止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外)。
公司于____年____月____日完成對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營(yíng)者備案登記,備案登記表編號(hào):____,進(jìn)出口企業(yè)代碼:____,中華人民共和國(guó)海關(guān)進(jìn)出口貨物收發(fā)貨人報(bào)關(guān)注冊(cè)登記證書,海關(guān)注冊(cè)登記編碼:____。貴局于____年____月____日對(duì)我公司出口貨物退(免)稅認(rèn)定申請(qǐng)予以確認(rèn)。
我公司財(cái)務(wù)制度健全,會(huì)計(jì)核算正確,能夠精確核算增值稅的.銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額、應(yīng)繳稅額及進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅額,并能夠進(jìn)展進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅的申報(bào)。
我公司____年____月____日發(fā)生第一筆出口業(yè)務(wù),出口金額____美元,人民幣_(tái)___元。____年累計(jì)出口____美元,人民幣_(tái)___元。(詳見附表)
因我公司受國(guó)際國(guó)內(nèi)環(huán)境的影響,銷售遲滯,資金緊急,為了維持正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),特申請(qǐng)退稅,請(qǐng)予審核。
此致
敬禮!
申請(qǐng)人:
__年__月__日
退稅申請(qǐng)書3
根據(jù)《中華人民共和國(guó)稅收征收管理法》第三十條規(guī)定:納納稅人自結(jié)算繳納稅款之日起3年內(nèi)發(fā)現(xiàn)多繳的可以向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)誤征退稅。
申請(qǐng)企業(yè)需提供誤征稅款退稅所屬期納稅申報(bào)資料和完稅證明原件、復(fù)印件;提交《退稅(抵稅)申請(qǐng)審批表》及書面申請(qǐng)。
核準(zhǔn)程序:
1.納稅人將《退稅(抵稅)申請(qǐng)審批表》及有關(guān)資料報(bào)送主管征收、檢查分局核準(zhǔn)。
2.稅收宣傳咨詢窗口對(duì)納稅人提供的資料進(jìn)行審核。即時(shí)核對(duì)電腦中納稅人已繳稅款記錄,審核無(wú)誤的,加蓋“經(jīng)審核與原件無(wú)誤”字樣。
3.屬誤征稅款退稅的`,于受理當(dāng)日將文書資料送征收分局征收科、檢查分局主管科室審核。
4.征收、檢查分局主管科室應(yīng)在10個(gè)工作日內(nèi)調(diào)查審核完畢,簽署是否同意退(抵)稅意見,并將所有資料報(bào)送分局分管領(lǐng)導(dǎo)審核。
5.分局分管領(lǐng)導(dǎo)在3個(gè)工作日內(nèi)審核完畢,將資料退回主管科室。主管科室在5個(gè)工作日將審批表內(nèi)容和審核意見錄入電腦,將一聯(lián)《退稅(抵稅)申請(qǐng)審批表》交稅收宣傳咨詢窗口送達(dá)納稅人,一聯(lián)留存本科,其余聯(lián)次和全部資料送計(jì)財(cái)科(檢查分局主管科室應(yīng)將其余聯(lián)次和全部資料交分局辦公室轉(zhuǎn)送征收分局計(jì)財(cái)科)。
6.計(jì)財(cái)科應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)對(duì)審核同意退稅的開出《收入退還書》送國(guó)庫(kù)辦理退稅手續(xù)。
7.稅收宣傳咨詢窗口應(yīng)在2個(gè)工作日內(nèi)通知納稅人到窗口領(lǐng)取《退稅(抵稅)申請(qǐng)審批表》。
增值稅退稅申請(qǐng)報(bào)告,大致如下:
增值稅申請(qǐng)退稅報(bào)告
****國(guó)稅局:
我公司是*************(基本情況)。根據(jù)***規(guī)定,我公司為免稅企業(yè)。
X月份,我公司銷售收入XX元(企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況。)由于XX原因,被扣繳增值稅XX元。
根據(jù)**規(guī)定,現(xiàn)向貴局申請(qǐng)?jiān)撛路菰鲋刀惗惤鹜硕悺?/p>
特此報(bào)告,請(qǐng)核準(zhǔn)!
**********公司(公章)
年月日
退稅申請(qǐng)書4
_____國(guó)家稅務(wù)局城區(qū)稅務(wù)分局:
____年____月,我單位向貴局申報(bào)并上繳增值稅累計(jì)金額_____元,我單位總收入_____元,應(yīng)交增值稅__元,造成多交稅金_____元,因本單位要注銷,現(xiàn)特向貴局提出申請(qǐng),請(qǐng)將我單位多交增值稅_____元予以退回,望貴局協(xié)助辦理。
申請(qǐng)人:________
日期:______年___月___日
退稅申請(qǐng)書5
_______國(guó)家稅務(wù)局城區(qū)稅務(wù)分局:
20xx年xx月,我單位向貴局申報(bào)并上繳增值稅累計(jì)金額____________元,我單位總收入____________元,應(yīng)交增值稅________________元,造成多交稅金____________元,因本單位要注銷,現(xiàn)特向貴局提出申請(qǐng),請(qǐng)將我單位多交增值稅____________元予以退回,望貴局協(xié)助辦理。
申請(qǐng)人:xx
日期:20xx年xx月xx日
退稅申請(qǐng)書6
地稅局領(lǐng)導(dǎo):
20xx年1月31日,我公司會(huì)計(jì)給客戶開出一張地稅技術(shù)服務(wù)發(fā)票,開票金額59300元,共交貴局稅費(fèi)合計(jì)3380.1元(其中營(yíng)業(yè)稅2965元,城市建設(shè)稅207.55元,教育費(fèi)附加88.95元,營(yíng)業(yè)稅附征59.3元,其它專項(xiàng)59.3元),發(fā)票開出后,客戶根據(jù)合同要求堅(jiān)決不同意接收按地稅技術(shù)服務(wù)開出的'發(fā)票,要求我公司按國(guó)稅產(chǎn)品銷售類普通“增值稅”發(fā)票開出。
為了滿足客戶要求,收回資金,我公司在3月份按客戶要求重新開出該項(xiàng)產(chǎn)品增值稅發(fā)票,已上繳經(jīng)開區(qū)國(guó)稅局增值稅,使本項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)生重復(fù)繳稅現(xiàn)象。
由于XX經(jīng)開區(qū)國(guó)稅局在20xx年4月18日已給我公司下發(fā)新的稅務(wù)登記證,將本公司營(yíng)業(yè)稅轉(zhuǎn)為“營(yíng)改增”增值稅征收,故本公司今后將不再產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)稅種。
因此特向貴局申請(qǐng)退回已繳納該筆業(yè)務(wù)的2965元營(yíng)業(yè)稅。其它附加稅種共計(jì)415.1元在后期稅收業(yè)務(wù)中抵扣。
敬請(qǐng)貴局解決支持并批準(zhǔn)為盼!
____________有限公司
____年____月____日
退稅申請(qǐng)書7
連云港地稅局:
20xx年xx月xx日,因操作失誤,我公司將x月份的個(gè)人所得稅重復(fù)申報(bào)了兩次,向貴局繳納了兩次個(gè)人所得稅,金額為¥¥¥元,稅款于20xx年xx月xx日繳入連云港市級(jí)金庫(kù)中。現(xiàn)特向貴局提出申請(qǐng),將我營(yíng)業(yè)部多繳納的元稅款予以退回。望貴局協(xié)助辦理。
xxxxxxx公司
20xx年xx月xx日
個(gè)人所得稅退稅資料和退稅申請(qǐng)
退回個(gè)人所得稅所需要的資料:
1. 經(jīng)辦人身份證原件,復(fù)印件(兩份)
2. 退稅申請(qǐng)(兩份,蓋章) 見下文
3. 繳稅的銀行回單
4. 收入退還審查表(稅務(wù)局領(lǐng)取,一式四份,蓋章)將資料準(zhǔn)備齊全,到地稅局辦理退稅
關(guān)于xx公司x月份個(gè)人所得稅退稅的.申請(qǐng)
連云港地稅局: 20xx年xx月xx日,因操作失誤,我公司將x月份的個(gè)人所得稅重復(fù)申報(bào)了兩次,向貴局繳納了兩次個(gè)人所得稅,金額為¥¥¥元,稅款于20xx年xx月xx日繳入連云港市級(jí)金庫(kù)中。現(xiàn)特向貴局提出申請(qǐng),將我營(yíng)業(yè)部多繳納的元稅款予以退回。望貴局協(xié)助辦理。
xxx公司
20xx年xx月xx日
退稅申請(qǐng)書8
____國(guó)稅局:
我公司是________________(基本情況)。根據(jù)____規(guī)定,我公司為免稅企業(yè)。
____月份,我公司銷售收入________元(企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況。)由于________原因,被扣繳增值稅________元。
根據(jù)____規(guī)定,現(xiàn)向貴局申請(qǐng)?jiān)撛路菰鲋刀惗惤鹜硕悺?/p>
特此報(bào)告,請(qǐng)核準(zhǔn)!
申請(qǐng)人:xx
日期:
退稅申請(qǐng)書9
國(guó)家稅務(wù)局:
我公司于________年____月____日完成____年度企業(yè)所得稅匯算清繳,____年一至四季度累計(jì)實(shí)際已預(yù)繳企業(yè)所得稅額____元;____年度企業(yè)所得稅匯算清繳實(shí)際應(yīng)納企業(yè)所得稅額____元;____年度多繳納企業(yè)所得稅額_______元;____年度應(yīng)退企業(yè)所得稅額____元。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》第五十四條第二款“企業(yè)應(yīng)當(dāng)自年度終了之日起五個(gè)月內(nèi),向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送年度企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表,并匯算清繳,結(jié)清應(yīng)繳應(yīng)退稅款!奔啊镀髽I(yè)所得稅匯算清繳管理辦法》(國(guó)稅發(fā)[20xx]79號(hào))第十一條“預(yù)繳稅款超過應(yīng)納稅款的,主管稅務(wù)機(jī)關(guān)應(yīng)及時(shí)按有關(guān)規(guī)定辦理退稅!敝(guī)定,我公司申請(qǐng)退稅____元。
特此申請(qǐng),請(qǐng)貴局審核予以退稅。
附送資料
1、____年度企業(yè)所得稅申報(bào)表
2、____年一至四季度預(yù)繳企業(yè)所得稅繳款書
______________有限公司
_______年__月__日
退稅申請(qǐng)書10
__區(qū)稅務(wù)局:
__月,我公司向貴局申報(bào)并上繳度、度房產(chǎn)稅、土地稅多少元。因?yàn)樵谟?jì)算核定房產(chǎn)稅、土地稅時(shí),多算了占有面積,造成多交房產(chǎn)稅多少元;多交土地稅多少元;現(xiàn)特向貴局提出申請(qǐng),請(qǐng)將我公司多交房產(chǎn)稅、土地稅予以退回。望貴局協(xié)助辦理。
__公司
__月__日
退稅申請(qǐng)書11
_______稅局:
20____年____月____日,因操作失誤,我公司將____月份的個(gè)人所得稅重復(fù)申報(bào)了兩次,向貴局繳納了兩次個(gè)人所得稅,金額為________元,稅款于20____年____月____日繳入________市級(jí)金庫(kù)中。現(xiàn)特向貴局提出申請(qǐng),將我營(yíng)業(yè)部多繳納的元稅款予以退回。望貴局協(xié)助辦理。
申請(qǐng)人:xx
日期:
退稅申請(qǐng)書12
某區(qū)稅務(wù)局:
20xx年xx月,我公司向貴局申報(bào)并上繳20xx年度、20xx年度房產(chǎn)稅、土地稅多少元。因?yàn)樵谟?jì)算核定房產(chǎn)稅、土地稅時(shí),多算了占有面積,造成多交房產(chǎn)稅多少元;多交土地稅多少元;現(xiàn)特向貴局提出申請(qǐng),請(qǐng)將我公司多交房產(chǎn)稅、土地稅予以退回。望貴局協(xié)助辦理。
申請(qǐng)人:xx
日期:
退稅申請(qǐng)書13
國(guó)家稅務(wù)局城區(qū)稅務(wù)分局:
20xx年,我單位向貴局申報(bào)并上繳增值稅累計(jì)金額xx元,我單位總收入xxxx元,應(yīng)交增值稅xxx元,造成多交稅金xxx元,因本單位要注銷,現(xiàn)特向貴局提出申請(qǐng),請(qǐng)將我單位多交增值稅xxx元予以退回,望貴局協(xié)助辦理。
申請(qǐng)公司:xxxx公司
20xx年xx月xx日
退稅申請(qǐng)書14
xx稅務(wù)局:
我是被拆遷戶xxxx公司職工xxx,現(xiàn)申請(qǐng)要求辦理云南省契稅退稅事項(xiàng),原房產(chǎn)坐落在xxx,面積xxx㎡,住房一套。我現(xiàn)購(gòu)買了xxxx室,住房一套,用于居住,房產(chǎn)面積xxx㎡,購(gòu)買價(jià)xxx元,并已依法繳納契稅xxx元。稅票號(hào):xxx號(hào)。根據(jù)昆地稅發(fā)xxx號(hào)文件第十二條的規(guī)定,現(xiàn)申請(qǐng)房產(chǎn)所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)(xxx地方稅務(wù)局)予以辦理契稅退稅手續(xù),請(qǐng)給予辦理為感。
申請(qǐng)人:xx
日期:
退稅申請(qǐng)書15
XXX稅務(wù)局:
我公司在2月17日申報(bào)1月份職工工資薪金繳納個(gè)人所得稅時(shí),因操作失誤原本一月份職工工資薪金收入沒超過應(yīng)征稅起點(diǎn),不用交稅,結(jié)果工資薪金收入輸入二次多繳了稅金436.2元,F(xiàn)申請(qǐng)要求辦理退稅手續(xù),望協(xié)助辦理。
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2月19日
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